你好,你是 結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用的什么明細(xì)科目呢? 是財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入嗎
你好老師,費(fèi)用沖減記貸方,月末損益結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)能結(jié)轉(zhuǎn)嗎,同樣沖減收入記借方還是要用紅字記貸
老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益的財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方紅字顯示,是哪弄錯(cuò)了嗎?
老師你好,我的資產(chǎn)處置損益期末余額在貸方,但是結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候是紅字在貸方,沖了我的利潤(rùn),這是為什么呢
損益結(jié)轉(zhuǎn),分錄貸方有個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字,是沖回費(fèi)用的意思嗎?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的會(huì)計(jì)分錄,利息收入正確的是不是顯示貸方紅字,而我的是在借方,這樣是錯(cuò)誤的嗎,是為什么會(huì)這樣?利息收入的分錄是:借銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,這樣做分錄應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)吧?
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
財(cái)務(wù)費(fèi)用一
財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息費(fèi)用
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)計(jì)入貸方正數(shù),或者借方負(fù)數(shù)才是的 而不會(huì)出現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息費(fèi)用貸方紅字的
憑證記的是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息費(fèi)用 這樣對(duì)嗎?
憑證記的是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息費(fèi)用 這樣對(duì)嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)就成貸方紅字
結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)就成貸方紅字
結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)就成貸方紅字
結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)就成貸方紅字
你好,是沖銷了財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息費(fèi)用,然后做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)分錄嗎?
不是,是先記賬了財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息費(fèi)用,又結(jié)轉(zhuǎn)的本年利
不是,是先記賬了財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息費(fèi)用,又結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)
不是,是先記賬了財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息費(fèi)用,又結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)
你好,是先記賬了財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息費(fèi)用,又結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn) 這里的先記賬了財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息費(fèi)用,你是計(jì)入了借方核算,還是貸方核算呢?
貸方,借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息費(fèi)用
你好,因?yàn)槟惆l(fā)生的時(shí)候計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息費(fèi)用貸方正數(shù)(沖銷了費(fèi)用),那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息費(fèi)用貸方負(fù)數(shù),這樣才可以把余額結(jié)平的
哦,這樣就是沒(méi)問(wèn)題的。謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝