同學(xué)您好,非一般納稅人就是和小規(guī)模納稅人是一樣的,小規(guī)模納稅人的增值稅的有起征點(diǎn)的,低于起征點(diǎn)的可以減免的,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得沒(méi)有稅收優(yōu)惠的,核定征收的應(yīng)納稅所得額是按您的收入*核定的利潤(rùn)率的,查帳征收的是收入減成本費(fèi)用以后的利潤(rùn)總額。
老師,個(gè)體工商戶 核定征收 和查賬征收下 增值稅 和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 如何分別計(jì)稅,個(gè)體戶是非一般納稅人的話增值稅是不是和 小規(guī)模一樣,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得如何計(jì)稅,有什么減免政策?
個(gè)體工商戶的增值稅,是按照什么劃分的?就小規(guī)模還是一般納稅人?小規(guī)模月15.季度45。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,是按照核定征收,定期定額,查賬征收,區(qū)分????核定征收按照收入比例,定期定額就是定稅,查賬征收按照利潤(rùn)交個(gè)稅。 我能這么認(rèn)為嗎?增值稅不分核定和查賬?
某個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)廢紙回收,現(xiàn)銷售一批貨物并開(kāi)具增值稅普票給對(duì)方,現(xiàn)根據(jù)稅收減免政策,免征增值稅,但需繳納經(jīng)營(yíng)所得稅,怎樣計(jì)稅,如何計(jì)入成本(零散客戶沒(méi)有發(fā)票)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶定期定額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)表和一般查賬征收小規(guī)模納稅人申報(bào)表一樣嗎?
個(gè)體工商戶查賬征收與核定征收是針對(duì)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得嗎 兩種方式增值稅是一樣的嗎
其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款會(huì)隱匿收入嗎,隱匿收入會(huì)影響所有者權(quán)益嗎
所有者權(quán)益怎么做少,所有者權(quán)益拿票,做虧一點(diǎn)嗎?
老師,如果要求整改2023年度的加計(jì)抵減,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
?非貨幣性資產(chǎn)交換,什么時(shí)候才用固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
無(wú)收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品嗎
您好,老師,我這邊客戶分為國(guó)內(nèi)客戶和國(guó)外客戶,然后在國(guó)外客戶中再細(xì)分一般貿(mào)易客戶,阿里巴巴平臺(tái)客戶和中國(guó)制造網(wǎng)平臺(tái)客戶,最后在一般貿(mào)易客戶下面細(xì)分馬來(lái)西亞,日本,新加坡和中國(guó)香港,中國(guó)澳門,我這樣建立國(guó)外客戶檔案是否可行?有沒(méi)有不妥的地方?麻煩老師給我一些實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),以便我了解怎樣進(jìn)行客戶分級(jí)和建立檔案
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個(gè)自然人,是登錄A公司的電子稅務(wù)局,采集印花稅,選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師
老師,如果:采購(gòu)貨款,款沒(méi)支付是入:庫(kù)存商品 那么采購(gòu)貨款,款已支付是入:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?是這樣理解嗎?
受理破產(chǎn)申請(qǐng)前一年內(nèi)。的一下情形就放棄債權(quán)可以撤銷,這個(gè)怎么理解?
固定資產(chǎn)清理為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益到制造費(fèi)用呢,不是資產(chǎn)處置損益嗎