你好 那你們錢(qián)收到了是怎么做賬的。 現(xiàn)在要去沖之前你收到錢(qián)做賬的科目才行的
我是一般納稅人,以前是代理記賬,現(xiàn)清賬發(fā)現(xiàn),公司已沒(méi)庫(kù)存但銷售重復(fù)記賬了,現(xiàn)在應(yīng)收賬款掛賬太多,怎么辦?
新接手一家小規(guī)模納稅人公司,之前賬務(wù)都是由代賬會(huì)計(jì)根據(jù)銀行轉(zhuǎn)賬做的,賬上之前年度還有本年度有很多應(yīng)收賬款掛賬,實(shí)際上已經(jīng)現(xiàn)金、支付寶形式收款了或者直接轉(zhuǎn)給老板私戶了,現(xiàn)在怎么處理?怎樣把這些應(yīng)收賬款沖銷?
老師,我是代理記賬公司的會(huì)計(jì),我問(wèn)一下,假如之前年度的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款掛賬,其實(shí)款項(xiàng)已經(jīng)結(jié)清了,現(xiàn)在還掛賬,怎么辦
老師 想問(wèn)一下 我剛來(lái)一個(gè)公司 她們的賬一直是代理記賬公司在做 我發(fā)現(xiàn)她們的科目余額表 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款掛了好多賬 但是事實(shí)上 負(fù)責(zé)的人說(shuō)那些應(yīng)收應(yīng)付不存在 都是結(jié)清了 有哪些原因因素 會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收和應(yīng)付會(huì)一直掛賬呢
老師,2021年購(gòu)入庫(kù)存商品時(shí),之前的會(huì)計(jì)直接用現(xiàn)金支付了,但實(shí)際上付款掛的應(yīng)付賬款,現(xiàn)在應(yīng)付賬款一直掛著賬我想調(diào)一下,應(yīng)該怎么調(diào)合適呢?
為什么借長(zhǎng)投900貸投資收益900
@董老師在線嗎,請(qǐng)教的
提問(wèn):入庫(kù)3000元,老板將這3000元,轉(zhuǎn)做實(shí)收資本,是這么做?借:原材料3000.貸應(yīng)付賬款,借:應(yīng)付賬款,貸:實(shí)收資本,還需要沖減原材料?還要怎么做???
開(kāi)業(yè)前期老板拿進(jìn)來(lái)的備用金要怎么入賬?
你好,小規(guī)模,無(wú)票收入季度超過(guò)30萬(wàn),需要繳納增值稅嗎,沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的,是超過(guò)的部分繳納,還是全額
老師,財(cái)管里第七章經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量怎么算?
老師,8月繳納公積金的時(shí)候少1個(gè)人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個(gè)人公積金,7月個(gè)人承擔(dān)公積金是945元,8月個(gè)人承擔(dān)公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫(xiě)分錄
老師我們銷售額是490000萬(wàn)元(開(kāi)的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負(fù)為0.081?我應(yīng)該勾選多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,員工在其他地方領(lǐng)工資交社保的,在這公司也是簽勞動(dòng)合同嗎?還是簽勞務(wù)合同
老師,把會(huì)計(jì)科目二級(jí)科目給我發(fā)一下唄