你是發(fā)票金額大于實(shí)際報(bào)銷金額嗎
老師,我們單位對外開了500萬的發(fā)票,但是,這個(gè)其實(shí)就是以后幾個(gè)月的銷售收入,我這個(gè)月報(bào)稅的話,怎么報(bào),按500萬做收入嗎?發(fā)票已開,款已收
老師,我想問就是我們公司員工的餐費(fèi)上個(gè)月報(bào)銷了500元,這個(gè)月收到發(fā)票后發(fā)票少報(bào)了5元,這個(gè)月已報(bào)完,應(yīng)該怎么做賬呢
老師,您好!我想問一下我們公司有員工報(bào)銷單子和發(fā)票都在上個(gè)月記賬了,這個(gè)月才報(bào)銷,那我這個(gè)月做賬銀行回單后面附什么附件呢?
老師,我想問下,我的內(nèi)賬,上個(gè)月公司員工受傷,我們報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)給他,我記入管理費(fèi)用1000了。接著這個(gè)月報(bào)銷公司理賠500到了,我怎么入賬?因?yàn)槲覜]有通過其他應(yīng)收款
老師,我想問一下我們是小規(guī)模這個(gè)月開完發(fā)票后連續(xù)12個(gè)月就超過了500萬了,那么下個(gè)月就會強(qiáng)行轉(zhuǎn)為一般納稅人,那么我們5月份報(bào)4月份的稅都需要報(bào)什么稅了?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
對的,少的金額這個(gè)月已經(jīng)報(bào)完了
那你這個(gè)月補(bǔ)付的款,你補(bǔ)入賬就可以
那我上個(gè)月和這個(gè)月的賬應(yīng)該怎么做分錄
你上個(gè)月計(jì)入管理費(fèi)用,500 貸,應(yīng)付賬款5, 銀行存款495
這個(gè)月, 借,應(yīng)付賬款5 貸,銀行存款5
老師,應(yīng)付賬款我能用其他應(yīng)付款嗎
可以的,可以用其他應(yīng)付款
好的,謝謝
好的,客氣,幫到你就好