借固定資產,貸銀行,應付帳款 按一臺的做固定資產
買了一臺機床,數(shù)量開的一半0.5,付了一半的款項,下半年再開另外一部分,現(xiàn)在可以入固定資產嗎?怎么做分錄呢
我公司是一般納稅人,半年前買了一輛車30萬,因為當時是簡易計稅所以未抵扣增值稅,入賬分錄是:借固定資產30萬,貸銀行存款30萬,這半年已經折舊了3萬,現(xiàn)在我們公司是一般計稅開9%發(fā)票,車輛用于現(xiàn)在的工程,所以我想抵扣這輛車的增值稅,會計分錄應該怎么做?
老師,請教一個問題。新開企業(yè),購買固定資產,已經按合同支付了不含稅貨款,現(xiàn)在距離購入固定資產已有差不多半年,我方一直未付13%的稅款,對方也一直未開票,但是機器已投入使用,我這邊怎么做比較合理?難道是暫估入庫,入庫隔月就提折舊,然后等開票了,再補記稅費分錄?
老師你好,請問一個問題,我公司在2019年買了一套廠房,當時因為一些產權問題付款只付了一半,發(fā)票也只開原值了一半,當時會計計入固定資產原值是按發(fā)票金額入的賬,現(xiàn)在款已付清,對方發(fā)票也給我們開完,同一個固定資產可以分倆次入賬嗎,那這個折舊要補提嗎
老師,請教一下 公司今年收到款,是以前年度2021年公司支付的一筆咨詢費,后面公司咨詢了一半,不咨詢了,對方退費一半,這筆款當初對方開了發(fā)票,我方做了管理費用,現(xiàn)在收到對方退款同時收到銷項負數(shù)發(fā)票,這種情況我如何做這筆退款的分錄呢?
老師您好!上個月計提附加稅借稅金及附加 貸應該稅費~應交城建稅 應交教育附加費應交地方教育費附加費,公司有留抵退稅額,無需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎?
最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個
為什么我申報增值稅自帶的銷項數(shù)據(jù)與開票金額不一致是什么原因
我們公司專門給學校配送糧油米面調料的,配送費我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
小規(guī)模有稅負一說嗎?小規(guī)模我們每個月開的票少 不夠繳稅的線
導游代收代付的服務費屬于勞務報酬,需要繳納個人所得稅。無論金額是否超過500元,都應按規(guī)定申報納稅。500元是起征點,低于500元可免征,但仍需申報。要是分兩次轉入給導游呢
運輸公司,購進牛肉干,用來給員工發(fā)福利,能抵扣進項稅額嗎
老師,我們購買材料沒付那么多款,對方給我們多開那十幾塊票怎么處理,謝謝老師
土地增值稅扣除項目中,會計核算的土地成本中兩大部分。 一個是土地征用費包括土地轉買價,手續(xù)費,拍賣傭金,大市政配套費,契稅,耕地占用稅; 一個是拆遷補償費包括拆遷補償費,安置動遷費,回遷房建造費,農作物補償費。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費里的土地買價、手續(xù)費,契稅這三個在取得土地使用權支付的金額項目進行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費是在開發(fā)成本-基礎設施費里扣除。 耕地占用稅、拆遷補償費、安置動遷費、回遷房建造費、農作物補償費在開發(fā)成本-土地征用及補償費項目中扣除。 麻煩幫我仔細看看,我說的各項扣除內容是否正確。錯誤的或遺漏的請指教。
老師好,2019年的公司,在202幾年完成減資可以不用實繳
固定資產也是按一臺做嗎 ,到時候收到另外一半的發(fā)票后怎么做呢
是的 以后發(fā)票和你入賬有差異的通過在建工程調整