您好。 可以據(jù)實(shí)入賬。
老師,您好!小規(guī)模納稅人,17年收到300萬的發(fā)票已入賬,對(duì)方公司又把發(fā)票作廢了,我們后來找不到對(duì)方公司,我們現(xiàn)在怎么調(diào)賬?只能按照2017年的企業(yè)所得稅來補(bǔ)稅嗎?
老師,我2017年使用快賬做的賬套現(xiàn)在還能找到資料嗎?
老師您好,現(xiàn)在找到2017年的水費(fèi)發(fā)票還能入賬嗎?
老師您好,我們單位現(xiàn)在還有2017年4月和2019年6月,2019年8月的三份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證 ,請(qǐng)問該如何處理。這三份發(fā)票的發(fā)票現(xiàn)在也找不到了
老師,公司找到好多去年的費(fèi)用票,現(xiàn)在還能報(bào)銷嗎?
老師23年全年計(jì)提了132.1萬工資,實(shí)際支付了103.9萬,拖欠28.2萬,申報(bào)個(gè)稅也申報(bào)103.9萬,24年在匯算清繳時(shí)累計(jì)24年1-5月發(fā)了47萬工資,,匯算時(shí)想著47萬遠(yuǎn)超當(dāng)時(shí)的28.2萬就沒有做調(diào)增可以這樣操作嗎
老師,新員工入職就預(yù)支兩個(gè)月工資共計(jì)6000元,(每個(gè)月3000的話)這里面涉及到的所有分錄都有哪些
如果貿(mào)易公司這里簽訂的包工包料合同是 一個(gè)價(jià)格 沒有單獨(dú)區(qū)分材料 人工分別是多少錢 這個(gè)活就是一個(gè)打包價(jià)呢 這樣的話 銷售發(fā)票應(yīng)該怎么給開具呢 是給開貨物還是勞務(wù)呢
老師,上個(gè)月機(jī)制砂進(jìn)貨進(jìn)來發(fā)票開的黃沙本來應(yīng)該是黃砂,邊旁不一樣應(yīng)該沒事的吧,這個(gè)月讓他們正常開黃砂進(jìn)來,上個(gè)月可以不管嗎
老師你好,單位中秋福利先預(yù)付了50%的貨款,后續(xù)回來發(fā)票和掛賬手續(xù)應(yīng)該怎么做賬?
你好,我們公司準(zhǔn)備注銷,但是賬務(wù)還沒有收回來,在沒有注銷前,公司可以沒有人員社保申報(bào)不?
原材料用于固定資產(chǎn)維護(hù)為什么是管理費(fèi)用呢?
員工8月份入職,八九月份都交社保了,但八月份沒有申報(bào)個(gè)稅,該怎么處理
小規(guī)模一個(gè)季度30萬免增值稅,含30萬嗎?即如果正好30萬,這個(gè)季度免不免增值稅
老師,我們公司采購(gòu)周期是8/26至9/25,應(yīng)付賬款=8/26至9/25的入庫金額對(duì)吧,那我原材料進(jìn)銷存中的采購(gòu)入庫金額是不是也是這個(gè)周期。比如領(lǐng)料也是這個(gè)周期嗎?比如8月采購(gòu)入庫100元,庫存商品增加100對(duì)吧。
這個(gè)跨期很久了啊
您好。 雖然跨期很久,但會(huì)計(jì)記賬基礎(chǔ)乃是真實(shí)發(fā)生業(yè)務(wù),因而可以按照規(guī)定入賬。
好的,謝謝您
不客氣,祝您工作順利。