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老師不是損益類科目才需要換成未分配利潤(rùn)嗎?為什么應(yīng)收賬款也換成未分配利潤(rùn)了?是應(yīng)收賬款比較特殊?

老師不是損益類科目才需要換成未分配利潤(rùn)嗎?為什么應(yīng)收賬款也換成未分配利潤(rùn)了?是應(yīng)收賬款比較特殊?
2020-08-30 12:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-30 12:50

您好,因?yàn)樵_認(rèn)的減值已收回核銷,所以上述分錄要先確認(rèn)應(yīng)收賬款收回,根據(jù)由于期末應(yīng)收賬款余額是零(收回),需要沖回計(jì)提信用減值,所以都是損益類科目。

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快賬用戶4897 追問(wèn) 2020-08-30 12:53

老師你搞錯(cuò)了吧?這個(gè)是合并報(bào)表由于評(píng)估減值需要調(diào)整的分錄,沒(méi)懂老師你說(shuō)的是什么。

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齊紅老師 解答 2020-08-30 13:05

您好,對(duì)于評(píng)估增值減值部分,在次年全部用未分配利潤(rùn)科目核算,無(wú)論應(yīng)收賬款或存貨等。

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您好,因?yàn)樵_認(rèn)的減值已收回核銷,所以上述分錄要先確認(rèn)應(yīng)收賬款收回,根據(jù)由于期末應(yīng)收賬款余額是零(收回),需要沖回計(jì)提信用減值,所以都是損益類科目。
2020-08-30
應(yīng)收賬款第二年不存在了,所以用“未分配利潤(rùn)——年初”
2020-08-16
您好,不需要通過(guò)以前年度損益的
2023-03-06
您好,這個(gè)是不需要管的,因?yàn)檫@個(gè)本身就會(huì)出現(xiàn)差異
2023-09-02
你好,可以在貸方正數(shù),也可以借方負(fù)數(shù)的。
2021-08-01
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