同學(xué)你好,用紅字沖銷掉,然后再用藍字重新做一張正確的會計分錄就可以了

老師,我發(fā)現(xiàn)之前憑證做錯了,我想沖掉它,如何沖呢?借:工程施工-合同成本-材料費。貸:應(yīng)付賬款-某某公司,該如何沖銷呢?
老師,你好,我公司是建筑施工企業(yè),我八月份做了一個暫估人工的分錄。 借:工程施工- A項目-人工費 20萬 工程施工B項目-人工費 15萬 貸:應(yīng)付賬款- C公司 35萬 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時候我按照發(fā)票金額來沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢6萬元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬元錢平掉呢。
老師好,我以后不用工程結(jié)算科目,按實際收到工程款做主營業(yè)務(wù)收入,實際材料費施工費做主營業(yè)務(wù)成本。我想問收到合同,合同里的工程款全款我想先把它入賬,實際收到工程款時再沖賬,入賬的會計分錄如何做呢?
客戶要求把之前賣給我們的原材料,變成把材料給我們加工產(chǎn)品,我們公司只收取客戶的加工費,不需要支付客戶材料費,客戶之前賣給公司的材料已經(jīng)做了借:原材料 應(yīng)交稅費(進項稅額)貸:應(yīng)付賬款,該如何沖賬?
老師你好,是這樣的,之前沒有找到成本票,我就預(yù)估成本50萬,當時做的分錄是,借,工程施工-材料 50萬,貸,應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,現(xiàn)在我收到成本票,但是不是材料票,是挖機費用和人工,該如何做分錄呢
老師,那個報表實收資本填了注冊資本的金額30萬進去了,之前一直這樣填,工商那邊也沒公示,這樣能改0嗎
老師您好,我想問下小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額減按25%計算應(yīng)納稅所得額,按20%算所得稅這個政策,針對的是不超過100萬,還是超過100萬但不超過300萬的呢
疏通公司廁所下水道費用是320元是進入福利費還是什么科目及二級明細科目呢
老師,勞務(wù)發(fā)票是不是一定要備注項目名稱
老師,股東以專利入實收資本,做賬需要那些憑證
未分配利潤年初和期末數(shù)差額是360萬,但是利潤表里是-84.52 實際是有一筆放棄債權(quán)的協(xié)議,可以向稅局如實解釋吧?
工地上的通宵夜宵費,做什么科目?建筑業(yè)
老師你好,法定代表人和股東為同一個人,在給公司完成實繳后,能從公司借用現(xiàn)金用于公司經(jīng)營嗎?(12月份年底前還進來)
氣動沖壓機生產(chǎn)用,金額600元,是進入物料還是固定資產(chǎn)呢
進項稅額未認證抵扣直接做成進項稅了,每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的是 借銷項稅 貸進項 轉(zhuǎn)出多交增值稅 怎么做科目調(diào)整