同學(xué)你好 代墊購(gòu)貨單位的運(yùn)費(fèi),也是入材料成本?銷售方代墊運(yùn)費(fèi)也是入材料成本?——對(duì)于購(gòu)買方來(lái)說(shuō),是計(jì)入購(gòu)入材料的成本的;

老師,代墊購(gòu)貨單位的運(yùn)費(fèi),也是入材料成本?銷售方代墊運(yùn)費(fèi)也是入材料成本?
公司購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為200000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為34000元;同時(shí),銷貨方代墊運(yùn)雜費(fèi)3200元,其中,允許抵扣的增值稅額為220元。上列貨款及銷貨方代墊的運(yùn)雜費(fèi)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚在運(yùn)輸途中。 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=26000+220 原材料采購(gòu)成本=200000+(3200-220) 增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為什么是32000+220?原材料采購(gòu)成本后面為什么用3200-220呢
銷售方代墊運(yùn)費(fèi),購(gòu)買方是將費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付賬款還是原材料
購(gòu)入原材料,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi),材料尚未入庫(kù),對(duì)方待定的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么科目?要是原材料已入庫(kù),該怎么做?
【資料】MY公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,原材料收發(fā)按計(jì)劃成本核算0而其中,N3材料計(jì)劃單位成本為120元,N6材料計(jì)劃單位成本為90元。該公司逐筆結(jié)轉(zhuǎn)入材料的成本和成本差異,月末匯總結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料的成本和成本差異,假設(shè)10月發(fā)生以下經(jīng)0業(yè)務(wù):1.9日,從外地采購(gòu)N3材料6000千克,增值稅專用發(fā)票上注明:?jiǎn)蝺r(jià)130元,價(jià)款7800N叫元,增值稅稅額101400元。銷售方代墊運(yùn)費(fèi)3000元(含稅,增值稅稅率為9%),材料尚未運(yùn)到。簽發(fā)為期兩個(gè)月的銀行承兌匯票一張抵付貨款。暫不考慮銀行手續(xù)費(fèi)問(wèn)題。2.12日,本月9日從外地購(gòu)入的N3材料運(yùn)到,驗(yàn)收入庫(kù)。3.19日,從本市購(gòu)入N6材料1000千克,增值稅專用發(fā)票上注明:?jiǎn)蝺r(jià)85元,價(jià)款85000元,增值稅稅額11050元。通過(guò)網(wǎng)上銀行支付款項(xiàng),材料已驗(yàn)收入庫(kù)。4.23日,從外地購(gòu)入N6材料2000千克,增值稅專用發(fā)票上注明:?jiǎn)蝺r(jià)84元,價(jià)款168000元,增值稅稅額21840元。銷售方代墊運(yùn)費(fèi)2600元(含稅,增值稅稅率為9%),材料尚未運(yùn)到,貨稅款及代墊運(yùn)費(fèi)已通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬匯出。5.25日,從外地購(gòu)入N3材料
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對(duì)于您向中國(guó)大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無(wú)論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來(lái)充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國(guó)大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問(wèn)題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽(tīng)一些人說(shuō),發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說(shuō)提現(xiàn)金出來(lái)給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說(shuō)要開(kāi)發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說(shuō)發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說(shuō)這個(gè)事,我朋友說(shuō)他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f(shuō)給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開(kāi)了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬(wàn)元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說(shuō)話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦


那么,兩種表達(dá),購(gòu)買方都是入材料成本?
同學(xué)你好, 這兩種表達(dá)方式是一個(gè)意思,都是銷售方為購(gòu)買方墊付的運(yùn)費(fèi);