不是的,以后可以抵扣

公司小規(guī)模納稅人,7月份開了銷售收入發(fā)票,但是7月份的進(jìn)項發(fā)票對方8月份才開給我們,我準(zhǔn)備報完稅就注銷公司了。8月份的進(jìn)項發(fā)票我抵扣不了成本,我想把7月份我們開的發(fā)票8月份開紅字發(fā)票沖減7月份的發(fā)票,我在開藍(lán)色發(fā)票給購買方(7月份購買方發(fā)票還在公司)。這樣操作可以嗎?7月份交的稅8月份會退稅嗎?
你好,我是園林景觀工程公司,收到對方園藝場的收購發(fā)票苗木的,6月份開的,未付款,我8月份才開銷售,那我8月份才抵扣可以嗎,是直接填二表抵扣是嗎,但是也抵扣不完,剩余的我可以后面月份抵扣嗎,有沒時間限制呢,如果是自開的收購行業(yè)發(fā)票好像是當(dāng)月開的就要當(dāng)月抵扣是嗎
你好,想問一下,對方開出來的苗木免稅發(fā)票,是不是屬于收購發(fā)票,但是沒有收購字樣呢如果是10月開出來的,我9月份可以抵扣嗎,
老師好,我現(xiàn)在是小規(guī)模,想要申請下個月成為一般納稅人。 我想請教下您,就是說,下個月是十月份,對不對?下個月是11月份11月份我開票跟公司跟那個客戶是13個點的增值稅,然后但是我也會同時收到。那個我的供應(yīng)商開票13個點的稅給我,就是在同一個月發(fā)生的事,就是那一個月是可以抵扣的,如果是隔了一個月,如果11月份開的,然后12月份,那他就不能抵扣了,是這樣的嗎。
老師,您好,想問一下就是進(jìn)項發(fā)票這個比如說10月份開的發(fā)票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認(rèn)證了的話,就可以在12月抵扣銷項了對吧,就是這個進(jìn)項發(fā)票是否抵扣跟時間沒關(guān),主要跟我什么時候認(rèn)證有關(guān)對吧,比如1月份收到了發(fā)票,我11月份才勾選認(rèn)證,那就在11月份抵扣銷項對吧
老師,電商的全盤怎么做的?你給我大給我說一下大概的流程
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老師,我給一個人報個稅,我也不知道他任職受雇日期,我該怎么寫
個體戶沒有公戶,用私人賬號轉(zhuǎn)給一般納稅人,然后這個一般納稅人開他個體戶對應(yīng)賬號,可以這么開票嗎?對應(yīng)的收款戶頭是個人可以嗎?
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貿(mào)易公司,低買高賣的,開票的項目名稱是不是跟供應(yīng)商的要一樣,比如供應(yīng)商開進(jìn)來的是針織布,我們開給客戶的是不是也是開針織布
那沒有付款也是可以抵扣的是嗎,那自開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票是當(dāng)月開的當(dāng)月就要抵扣嗎
不是,可以以后抵扣的
前兩天問你們,說是如果當(dāng)月開的收購發(fā)票金額和二表中進(jìn)項抵扣不一致會被監(jiān)控哇,是嗎
同學(xué)你好,你進(jìn)來的貨如果沒有全抵扣完就都浪費了,國家給的政策你干嗎?我了解是可以本期用不完以后再抵扣,也就是留底。平臺老師也許理解有誤,抱歉了。
一般貨物的增值稅是可以360天期限抵扣的,我說的是自開的收購發(fā)票,這個我不敢確定所以問一下,但是我們有同行申報了,如果當(dāng)月開的收購進(jìn)項發(fā)票沒有當(dāng)月抵扣,現(xiàn)在是金三系統(tǒng)申報,他說會被監(jiān)控不可以不抵扣是這樣嗎
同學(xué)你好,這個確實沒有。
老師,您好,能留一個您的手機號我嗎,我可以打電話咨詢您嗎,謝謝
這個老師是說不可以的,那我就更不知道要怎么做了,暈
同學(xué)你好,當(dāng)月收購開票,當(dāng)月沒有賣,下月賣,那怎么就不能抵扣了?建議問問當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。我再了解一下。
老師,收購發(fā)票是原材料,銷售的是成品,我是木業(yè)公司,自己開收購發(fā)票松木
所以我不理解,你拉回來木料,不可能馬上就當(dāng)月賣掉。我因為沒有實踐過收購,所以不能給你更合理的建議。平臺多問幾個老師,看看大家誰實際工作中做過這個工作。