同學你好 銷售使用過的固定資產(chǎn),比如車——是需要交增值稅 小規(guī)模納稅是依3%減按2%征收; 一般納稅人,如果購入時沒有抵過進項,是依3%減按2%征收;如果抵過進項,是按現(xiàn)行稅率13%交稅;

銷售使用過的固定資產(chǎn),比如車,為什么不交銷項稅而且增值稅
銷售2016年10月購入作為固定資產(chǎn)使用過的小貨車一臺,開具增值稅發(fā)票,上面注明不含稅銷售額為5萬元。求銷項稅額?
銷售使用過的固定資產(chǎn)為什么不是收入,增值稅申報表,銷售額要改嗎,比如正常銷售10萬,固定資產(chǎn)出售2萬,銷售額是多少
銷售使用過的固定資產(chǎn)需要交增值稅嗎
銷售使用過的固定資產(chǎn)增值稅報表如何填寫?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
老師,我是想問,為什么銷售了出去不是交應交稅費——銷項稅,而且增值稅,可以詳細說一下么
同學你好 為什么銷售了出去不是交應交稅費——銷項稅,而且增值稅——您是不是想說,不是計入銷項稅額,而是計入應交稅費一應交增值稅;是因為簡易計稅直接產(chǎn)生的應納稅額,而不是銷項稅額;按稅率算出的,比如按13%算出的是銷項稅額;