你好同學(xué),借方一般是主營業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目
學(xué)費(fèi)預(yù)收賬款退費(fèi)本月數(shù)超過了本年度收款的。要調(diào)整起初。把預(yù)收的貸方增加了。借方應(yīng)該增加什么科目
問下,要報(bào)現(xiàn)金流量表中的本月數(shù)怎么報(bào),我是用公式法填本年累計(jì)數(shù),銷售產(chǎn)品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金中會(huì)用到,預(yù)收賬款期末減去起初,那本月數(shù)填銷售產(chǎn)品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金也用公式法,則預(yù)收賬款這個(gè)科目要怎么算,針對(duì)本月預(yù)收賬款只有借方貸方發(fā)生額,沒有什么期末起初了?
調(diào)整過期初數(shù)明細(xì),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款的期初,期末余額都比同期增加了5萬,因?yàn)閼?yīng)收賬款期初數(shù)有貸方余額5萬,之前的合并了沒體現(xiàn)出貸方余額,現(xiàn)在報(bào)稅期初數(shù)與上季度不同,怎么辦
請(qǐng)問下,跨年后新建賬套的時(shí)候把期初科目掛錯(cuò)了,本來期初應(yīng)該是材料科的應(yīng)收,結(jié)果期初的時(shí)候掛成運(yùn)輸費(fèi)的應(yīng)收了。結(jié)果現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)兩個(gè)科目都有余額,材料款的貸方余額,運(yùn)輸費(fèi)的借方余額,該怎么調(diào)整呢?
收到以前年度退的教育費(fèi)附加,賬上做借銀行存款,貸以前年度損益,現(xiàn)在審計(jì)調(diào)整了其他應(yīng)收款和未分配利潤(rùn),調(diào)整其他應(yīng)收款科目的原因是什么?
老師,我們5月的社保費(fèi),7月支付的,產(chǎn)生了滯納金,這個(gè)滯納金,我做成財(cái)務(wù)費(fèi)用—滯納金,還是做成營業(yè)外支出—滯納金,哪個(gè)正確呢?
公司食堂購買抽油煙機(jī)計(jì)入什么科目
收匯表上的金額填26370.4還是26358.4?
老師你好,我們準(zhǔn)備接手一家小公司的營業(yè)執(zhí)照,等待他們變更成我們的法人及股東,請(qǐng)問我們接下來是不是先去工商變更,然后再去稅務(wù)、再去銀行開戶,順序?qū)幔?/p>
我們是汽貿(mào)行業(yè),客戶給我們這邊買車然后到指定金融公司貸款,貸款公司會(huì)把放款額放到我們公戶上,我們有時(shí)候給客戶多貸一些。然后在通過公戶轉(zhuǎn)客戶。這合理嗎,多貸的金額轉(zhuǎn)客戶,我們會(huì)涉及到繳稅嗎
老師,我們是做建筑工程的,也是包工包料,然后包工是讓班組長(zhǎng)成立個(gè)體戶給我們提供人員幫我們工作的發(fā)票這樣子可以嗎
你好 我司同甲方簽訂500萬,稅率是10%; 由于政策變化,我們只能開9%,現(xiàn)在對(duì)方要扣回我們稅費(fèi),被扣的這部分稅費(fèi)應(yīng)該怎么計(jì)算出來
@樸老師,@董孝彬老師,我們單位有個(gè)車輛要銷售給個(gè)人,他不需要發(fā)票,我們也不會(huì)收到款項(xiàng),我們也不需要給他開具,不過他在過戶的時(shí)候開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票我看發(fā)票日期是8.21,所以我理解的也是過戶轉(zhuǎn)讓就是8.21號(hào),我們沒有開具發(fā)票,需要進(jìn)行稅費(fèi)申報(bào)么?需要什么佐證資料?(車輛評(píng)估報(bào)告)?還有什么時(shí)候進(jìn)行申報(bào)?請(qǐng)?jiān)敿?xì)回答一下謝謝
老師,請(qǐng)問我企業(yè)是一般納稅人賣玉米的,從蔬菜種植專業(yè)合作社購進(jìn)玉米稅率9%或免稅,我賣玉米的稅率是13%.我企業(yè)能抵扣幾的進(jìn)項(xiàng)
叉車五萬多,分多久計(jì)提?