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老師。我們一直在建期間。才繳納了電費(fèi),專票。20000,這個(gè)分錄怎么寫呀。不過我們馬上試生產(chǎn)呢。還有24元的普票,滯納金。這個(gè)分錄就是營(yíng)業(yè)外支出嗎?還有個(gè)普票5.27寫的是供電(免稅)這個(gè)怎么這分錄?

2020-08-28 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-28 13:04

你好,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用——開辦費(fèi) 17699.12 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2300.88 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 20000 借:營(yíng)業(yè)外支出——滯納金 24 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 24 借:管理費(fèi)用——開辦費(fèi) 5.27 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 5.27

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快賬用戶9577 追問 2020-08-29 10:31

老師。謝謝你。

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齊紅老師 解答 2020-08-29 10:33

不用客氣,有問題可以繼續(xù)問。

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你好,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用——開辦費(fèi) 17699.12 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2300.88 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 20000 借:營(yíng)業(yè)外支出——滯納金 24 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 24 借:管理費(fèi)用——開辦費(fèi) 5.27 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 5.27
2020-08-28
姐應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 這樣
2023-12-22
您好,計(jì)提工資,借管理費(fèi)用——工資 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——公司貸應(yīng)付職工薪酬——工資
2019-08-24
1,也就是這款項(xiàng)收不回了,你是作壞賬準(zhǔn)備處理 2,滯納金 計(jì)營(yíng)業(yè)外支出處理。 交的當(dāng)期計(jì)營(yíng)業(yè)外支出 3,是的
2020-12-18
您好,1 收到發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)可抵,開出發(fā)票是銷項(xiàng),稅負(fù)根本沒有高出來呀,代收代付我們有收到專票進(jìn)項(xiàng),不抵扣的話我們自己有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出并有清晰的計(jì)算表格可以的 2 借:其他應(yīng)收款 管理費(fèi)用-電費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行 3 預(yù)交電費(fèi) 后期還要換回專票吧,要不虧大了,我們也預(yù)交的,但不拿普票,用了電才開專票 借:預(yù)付賬款 貸:銀行
2024-02-20
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