你好 你看下數(shù)量是0的嗎
老師,庫存商品的科目余額表貸方出現(xiàn)正數(shù)0.02元,怎么回事?之前暫估暫估多了還是少了?這要怎么調(diào)整?分錄怎么做
老師好,我1月份商品入庫由于沒有收到發(fā)票所以做了暫估入庫,1月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月份庫存商品為0?,F(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫,庫存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個怎么調(diào)整呢?
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負數(shù))貸:應(yīng)付賬款-暫估款(負數(shù)),做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存,那差額部分怎么做,相對應(yīng)的稅費怎么做,老師可以給我寫個分錄嗎?好難啊
您好,我們是一家藥業(yè)公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調(diào)增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負數(shù))貸:應(yīng)付賬款-暫估款(負數(shù)),做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存,那差額部分怎么做,相對應(yīng)的稅費怎么做,老師可以給我寫個分錄嗎?好難啊
請問老師,暫估入庫的商品與發(fā)票相差一分錢,這批商品之前也先發(fā)出商品并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。當(dāng)時4月借:發(fā)出商品700.89,貸:庫存商品700.89。5月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:銷售成本700.89,貸:發(fā)出商品700.89?,F(xiàn)在暫估的發(fā)票到了,金額是709.88,發(fā)票比之前暫估的少了一分錢,結(jié)轉(zhuǎn)成本就多結(jié)轉(zhuǎn)一分錢。收到發(fā)票先沖銷之前暫估的,借:庫存商品-709.89,貸:預(yù)付賬款-709.89。按正確發(fā)票入庫,借:庫存商品709.88,應(yīng)交稅金91.12。貸:預(yù)付792。發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)成本那一分錢怎么調(diào)整?
老師工資發(fā)不下來,到底是計提好還是不計提好?
老師,公司收購的食品渣和紅薯渣屬于不屬于再生資源回收企業(yè)范圍內(nèi)?
老師,我們公司提前搬走,物業(yè)押金不退,開了發(fā)票給我們,這種可以入賬嗎?
老師,如果記賬憑證已經(jīng)裝訂成冊了,有的記賬憑證漏打了,怎么弄?
公司要注銷,沒有實繳過。其他應(yīng)付款過大,需要繳納企業(yè)所得稅這要如何處理?
老師,個體工商戶不用建賬的,可以借款了,不用還回去嗎?
剛注冊了一家小規(guī)模納稅人做出口貨物,可不可以出口退稅?
2022年7月1日后異地的印花稅在項目地預(yù)繳了怎么辦?
老師,如果記賬憑證丟了,怎么解決這個?
我開公司的車,掛到了,做了車險報案,這錢保險錢是打到公司賬戶還是個人賬戶?
沒數(shù)量金額不知道怎么回事會0.02貸方
你好,那你的成本是多算了吧,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),貸庫存商品負數(shù)。
摘要呢?老師
你好 紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
Laos為什么會這樣呢?怎么知道自己是不是要沖呢
你的庫存商品貸方做多了就會出現(xiàn)負數(shù)