增值稅稅負(fù)=(不含稅銷售額*稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)/不含稅銷售額,,所得稅稅負(fù)=實(shí)際交所得稅/營(yíng)業(yè)收入

老師,你這邊有沒(méi)有稅負(fù)的正算和倒推的計(jì)算公式,以及根據(jù)稅負(fù)繳納增值稅和所得稅的方法
你好,老師我想請(qǐng)教一下,公司繳納增值稅及附加等稅費(fèi),增值稅稅負(fù)率是3.5%~4%,怎么計(jì)算才知道自己公司的增值稅稅負(fù)有沒(méi)有繳納到3.5%,
一般納稅人的增值稅的稅負(fù)率,有計(jì)算公式嗎,怎么把控稅負(fù),企業(yè)所得稅稅負(fù)有計(jì)算公式嗎?小規(guī)模納稅人稅負(fù)有計(jì)算公式嗎,他的成本控制百分之多少,個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)所得稅,成本控制多少才能和稅負(fù)溫和
老師您好,我們有每個(gè)月固定的費(fèi)用18800元 ①想預(yù)估一下23年這個(gè)所得稅和增值稅7%的稅負(fù),倒推收入及成本 ②我們是一般納稅人銷售煤炭,不知道所得稅的是稅負(fù)及增值稅負(fù)稅負(fù)多少為合適?
增值稅稅負(fù)高,和企業(yè)所得稅稅負(fù)有關(guān)系嗎?怎么根據(jù)增值稅稅負(fù)算出企業(yè)所得稅的稅負(fù)?怎么根據(jù)增值稅負(fù)算出毛利潤(rùn)?@小天老師
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開(kāi)具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?

