你好,同學(xué),您這不屬于財(cái)政預(yù)算資金,預(yù)算會(huì)計(jì)不處理的。

事業(yè)單位借款,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:應(yīng)收,貸:收入;預(yù)算借:事業(yè)支出,貸:事業(yè)收入。有發(fā)票了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:商品服務(wù)支出,貸:應(yīng)收。預(yù)算不做對(duì)嗎?
老師我想問一下年末預(yù)交電費(fèi),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:應(yīng)收,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出,貸:財(cái)政撥款收入。這樣做分錄對(duì)嗎?明年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)沖應(yīng)收借費(fèi)用,預(yù)算不做賬。
請(qǐng)問老師,行政單位用預(yù)算內(nèi)資金以直接支付方式歸還借款,這樣做對(duì)嗎?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款;預(yù)算會(huì)計(jì):借:行政支出,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入,年終發(fā)現(xiàn)財(cái)政撥款收入與財(cái)政撥款預(yù)算收入有差額,請(qǐng)問對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù)有什么影響嗎?
某事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥來的彌補(bǔ)事業(yè)開支不足的非財(cái)政補(bǔ)助的專項(xiàng)資金收入100000元,收到非專項(xiàng)資金收入200000元。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:貸:預(yù)算會(huì)計(jì)借:貸:寫分錄
行政事業(yè)單位清理長(zhǎng)期掛帳應(yīng)收賬款。做賬:借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用貸:應(yīng)收賬款借:事業(yè)支出貸,非中央財(cái)政撥款結(jié)余。這樣做賬是否正確?不太明白為什么預(yù)算會(huì)計(jì)要借事業(yè)支出,貸非中央財(cái)政撥款結(jié)余
老師,請(qǐng)問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會(huì)問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對(duì)方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點(diǎn),加收稅點(diǎn)金額200元,實(shí)際對(duì)公收到20200元,我們給對(duì)方開票金額20000元可以嗎


是財(cái)政預(yù)算資金,貸財(cái)政撥款收入
我們單位都是財(cái)政收入
如果您這個(gè)資金屬于預(yù)算資金,預(yù)算會(huì)計(jì)就需要做處理的。正常計(jì)入財(cái)政收入處理。
老師預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么寫
借,事業(yè)支出 貸,財(cái)政撥款預(yù)算收入
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄也寫一下
老師你看我之前寫的對(duì)嗎
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)您之前分錄沒問題。
謝謝老師,沖借款時(shí)借商品服務(wù)支出,貸應(yīng)收。預(yù)算會(huì)計(jì)不做就結(jié)束對(duì)吧
預(yù)算會(huì)計(jì)收付實(shí)現(xiàn)制,您這里不涉及現(xiàn)金收付,不處理的,
那就是對(duì)是吧,謝謝老師了
是正確的,不客氣,祝你工作愉快