同學(xué)您好,增值稅應(yīng)納稅額合計(jì)數(shù)應(yīng)跟增值稅申報(bào)表中本期已繳稅額即第27欄的金額一致。
金蝶系統(tǒng)里面的2019年增值稅應(yīng)納稅額合計(jì)跟申報(bào)表里面哪一行的數(shù)字一致?
增值稅納稅申報(bào)表里面的30行本期繳納上期應(yīng)納稅額那一欄是填上一個(gè)月申報(bào)表里的那哪一欄的數(shù)字?
老師我想問(wèn)一下之前的賬面上利潤(rùn)表里的稅金及附加和申報(bào)系統(tǒng)中的金額不一樣怎么半。賬面金額大于申報(bào)系統(tǒng)中的金額(原因:之前會(huì)計(jì)調(diào)賬導(dǎo)致的)
殘疾人保障金工資總額怎么計(jì)算,要跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面數(shù)據(jù)一致?還是要跟年度匯算清繳中職工工資薪金支出的賬載金額數(shù)據(jù)金額一致呢
稅務(wù)系統(tǒng)年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表里面的期初余額遞延所得稅有金額,未分配利潤(rùn)年初金額是現(xiàn)在報(bào)表-遞延所得稅金額,現(xiàn)在報(bào)表年初數(shù)和稅務(wù)系統(tǒng)年初數(shù)不一致以哪個(gè)為準(zhǔn)
老師,生產(chǎn)型企業(yè)外購(gòu)貨物(伺服電機(jī))出口,出口發(fā)票開(kāi)的免稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能勾選抵扣嗎?
老師,想請(qǐng)教關(guān)于盤(pán)點(diǎn)事,賬是內(nèi)部看的,25年2月份才開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)水泥的,所以2月盤(pán)虧5600噸,水泥盤(pán)虧盈今年2月開(kāi)始計(jì)入管理費(fèi)用的,但這3月盤(pán)虧那么多水泥,記管理費(fèi)用都120幾萬(wàn)元了,對(duì)今年利潤(rùn)影響很大,本來(lái)今年利潤(rùn)是賺的,現(xiàn)在因?yàn)?月盤(pán)虧那么多導(dǎo)致利潤(rùn)表是虧的,該怎么處理好呢?
老師,國(guó)內(nèi)的電商,僅退款,或者退款不退貨是怎樣賬務(wù)處理的?(區(qū)分已確認(rèn)收入和未確認(rèn)收入?)
怎么記賬呢?理財(cái)產(chǎn)品
老師,個(gè)體工商戶銷(xiāo)售五金產(chǎn)品,未達(dá)起征點(diǎn),開(kāi)數(shù)電發(fā)票,稅率是選免稅,還是選3%稅率
請(qǐng)問(wèn)老師,建行的電子承兌怎么簽收?
退稅勾選已經(jīng)確認(rèn)一次了,現(xiàn)在還能勾選嗎?
老師,我們是總代理商,三月份1二級(jí)代理商跟我們購(gòu)買(mǎi)了一批物品,今還有庫(kù)存,現(xiàn)在需要我們幫他們賣(mài)出去,流程是他們先退貨我們?cè)儋u(mài),但現(xiàn)在的問(wèn)題是現(xiàn)在的二級(jí)代理價(jià)比3月份高2000元,他們希望把這個(gè)2000元支付給他們,就是他們3月份訂貨單價(jià)是20000元,現(xiàn)在的單價(jià)是22000,那我們退貨只能按20000萬(wàn)元退。他們希望把這2000元付給他們,如果我們支付的話對(duì)方要開(kāi)什么發(fā)票給我們
老師好,我們是汽車(chē)維修行業(yè),個(gè)人經(jīng)常往公戶轉(zhuǎn)款,沒(méi)有開(kāi)票,這些錢(qián)怎么入賬
目前10月份,抖音平臺(tái)直接報(bào)送s局?jǐn)?shù)據(jù),這種情況,個(gè)體戶的抖音店鋪,要怎么處理呢,之前一直是0的