同學(xué)您好,會(huì)計(jì)分錄填制內(nèi)容要根據(jù)發(fā)票內(nèi)容而定的,請(qǐng)問是什么費(fèi)用的發(fā)票呢?
請(qǐng)問,老板拿來的抵所得稅的發(fā)票,可以借:業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 嗎?怎么入賬比較好呢?
你好,老師, 老板拿回很多餐飲票那些,公司沒有支付,都是老板自己去外面吃飯的,外賬可以直接做:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待,貸:其他應(yīng)付款-老板,還是分兩筆做:先借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款。再轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)招待好呢
有沒有財(cái)務(wù)單據(jù)比較專業(yè)的老師,請(qǐng)問老師,老板拿發(fā)票來,1.我是直接以發(fā)票計(jì)其他應(yīng)付款呢,2.還是幫老板做個(gè)報(bào)銷單據(jù)+發(fā)票,讓老板簽字然后直接轉(zhuǎn)賬給老板,哪樣比較好呢?
像公司給老板報(bào)銷了1萬,其中有2千是業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是這2千超出今年銷售(營業(yè))收入的0.5%”,所以這 2千怎么處理? 本來報(bào)銷1萬和老板拿回來1萬的發(fā)票,我做賬的分錄是: 借:其他應(yīng)付款1萬 貸:銀行1萬 借:管理費(fèi)用1萬 貸:其他應(yīng)付款1萬 那現(xiàn)在這2千不能入賬怎么處理比較合適,合規(guī)?將這2千發(fā)工資和申報(bào)個(gè)稅的形式可以嗎?
老師您好,請(qǐng)問法人外面吃飯,收到的餐費(fèi)發(fā)票,我可以做:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-法人 嗎?賬上不夠現(xiàn)金,做的是稅賬
老師,普票和專票要分開填報(bào)銷單嗎
7月進(jìn)貨A產(chǎn)品,7月付款,7月未取得發(fā)票,8月供應(yīng)商才開票過來,因?yàn)?月付款我附了合同、送貨單、收料單、流水,那么8月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候做賬還需附件什么嗎,因?yàn)槲沂且云比胭~的,我覺得我付款的時(shí)候附件流水,取得發(fā)票再附合同送貨單、回料單、流水,應(yīng)該怎么附件好一點(diǎn)
老師 你好 貨物發(fā)出了,未開票怎么做賬務(wù)處理
老師,出口發(fā)票,是出口日期當(dāng)天,報(bào)關(guān)單是8月24日,星期天,人民銀行沒有匯率,要怎么選
@董孝彬老師,你好,提問的
我們買了兩輛小轎車,收到的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)在把一個(gè)小轎車賣給另一個(gè)企業(yè),怎么開具發(fā)票
老師,你好,麻煩問下有建材銷售可不可以開白灰銷售的發(fā)票
老師好,我們合同里的品名是全英文的,然后裝箱單和形式發(fā)票是英文加中文的,現(xiàn)在報(bào)關(guān)單上報(bào)關(guān)行寫了全中文的,請(qǐng)問這樣有影響嗎?
靈活用工平臺(tái)是按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅(但是免繳個(gè)稅),按現(xiàn)代服務(wù)維修保養(yǎng)費(fèi)開的增值稅專票,我們找的維修加工個(gè)體戶做業(yè)務(wù)是真實(shí)的,但是不是通過靈活用工平臺(tái)找的,有兩個(gè)問題不清楚: 1、整個(gè)業(yè)務(wù)其實(shí)和用工平臺(tái)沒有關(guān)系,原先直接給他錢,開不了票,現(xiàn)在想用靈活用工平臺(tái)付款,開發(fā)票,算不算虛開 2、他申報(bào)個(gè)稅了,但是免繳對(duì)我們的證據(jù)鏈有影響嗎?
老師您好,我司是制造業(yè)工廠,員工培訓(xùn)叉車取得專用發(fā)票是否可以進(jìn)項(xiàng)抵扣?
你好,老師,就是老板請(qǐng)客吃飯開的公司名頭發(fā)票,拿來沖減所得稅這么記可以嗎
同學(xué)您好,老板請(qǐng)客吃飯開具的發(fā)票屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以報(bào)銷入賬的,具體的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款
老師,我知道這樣寫,但是這筆款項(xiàng)老板并不要求公司支付報(bào)銷,所以我貸記 其他應(yīng)付款 可以嗎?
同學(xué)您好,可以貸記其他應(yīng)付款的