你好,這個(gè)現(xiàn)金一萬(wàn)五是你單位的還是他個(gè)人的。
本月?月初登記的報(bào)銷費(fèi)用,26號(hào)老板直接給了報(bào)銷人15000的現(xiàn)金給本人。寫了備用金,出納的日記賬怎么寫
老師,我是出納用公戶給個(gè)人轉(zhuǎn)了9000多,用來(lái)日常報(bào)銷了,給的都是手寫收據(jù),沒(méi)有正式發(fā)票,記賬公司當(dāng)時(shí)也沒(méi)有記賬報(bào)稅,現(xiàn)在公司要注銷了,這筆賬有影響嗎?
11.2019年7月6日,出納張明在登記現(xiàn)金日記賬時(shí)發(fā)現(xiàn)有3處登記錯(cuò)誤:(1)科目錯(cuò)誤:7月6日發(fā)生的辦公費(fèi)報(bào)銷,因一時(shí)疏忽,將應(yīng)計(jì)入借方的“管理費(fèi)用”,錯(cuò)登為“財(cái)務(wù)費(fèi)用”。(2)金額錯(cuò)誤,實(shí)際發(fā)生額大于登記額:7月6日從銀行提取備用金,實(shí)際金額為“20000”元,錯(cuò)登為“2000”元。(3)金額錯(cuò)誤,實(shí)際發(fā)生額小于登記額:7月6日差旅費(fèi)借款時(shí),將實(shí)際借款金額“1000”元,錯(cuò)登為“10000”元。如果你是出納張明,結(jié)賬前應(yīng)該怎么辦?
某小企業(yè)20xx年3月1日庫(kù)存現(xiàn)金日記賬期初余額為500元,當(dāng)日出納員開(kāi)出現(xiàn)金支票從開(kāi)戶銀行提取現(xiàn)金2000元,當(dāng)日,銷售部李宏來(lái)財(cái)務(wù)預(yù)借了900元差旅費(fèi)。3月1日未發(fā)生其他與庫(kù)存現(xiàn)金有關(guān)的業(yè)務(wù)。出納員對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行了日清月結(jié)。寫出兩筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄,記賬憑證填制略,請(qǐng)直接登記20xx年3月1日庫(kù)存現(xiàn)金日記賬。20xx年憑證號(hào)摘要對(duì)方科目借方貸方余額①②銀付一③④⑤現(xiàn)付二⑥⑦⑧本日合計(jì):⑨⑩(11)
某小企業(yè)20xx年3月1日庫(kù)存現(xiàn)金日記賬期初余額為500元,當(dāng)日出納員開(kāi)出現(xiàn)金支票從開(kāi)戶銀行提取現(xiàn)金2000元,當(dāng)日,銷售部李宏來(lái)財(cái)務(wù)預(yù)借了900元差旅費(fèi)。3月1日未發(fā)生其他與庫(kù)存現(xiàn)金有關(guān)的業(yè)務(wù)。出納員對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行了日清月結(jié)。寫出兩筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄,記賬憑證填制略,請(qǐng)直接登記20xx年3月1日庫(kù)存現(xiàn)金日記賬。日記賬摘要分別是什么?
同一集團(tuán)下的兩個(gè)子公司合并,如果合并時(shí)被合并的公司還有沒(méi)抵扣的專用發(fā)票,這個(gè)到合并方怎么處理
老師您好!在這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)可以加上運(yùn)輸服務(wù)嗎?打算開(kāi)運(yùn)輸服務(wù)類發(fā)票,,可以加上嗎?如果加上是不是就得開(kāi)票13個(gè)稅點(diǎn)
老師 您好 我們有一份合同 對(duì)方是電子版形式 打印出來(lái) 是黑章 然后我們公司是紅章 這種合同留著備查可以嗎
老師,6月份稅務(wù)查賬后讓我們從小微企業(yè)調(diào)成一般納稅人,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在說(shuō)不是小微企業(yè)后要補(bǔ)交六稅兩費(fèi)減半的另外一半,還帶滯納金,稅務(wù)給我的回復(fù):2023年度超過(guò)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后,則稅款所屬期在2024年7月1日到2025年6月30日內(nèi)的六稅兩費(fèi)不能享受減半優(yōu)惠,應(yīng)盡快補(bǔ)交已減半部分。難道不是交23年的嗎?這咋成了24年的?
下午稅務(wù)讓去聽(tīng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本涉稅信息報(bào)送的培訓(xùn),說(shuō)有不知道怎么填的問(wèn)問(wèn),填表說(shuō)明我看了沒(méi)什么不會(huì)填的,但是我也不知道填的對(duì)不對(duì),可以問(wèn)問(wèn)老師什么
老師你好,我們公司這邊新建了廠房投入了一些設(shè)備,一部分是應(yīng)用于整個(gè)廠房的維持生產(chǎn)環(huán)境的設(shè)備,比如空氣壓縮系統(tǒng),我在計(jì)提折舊時(shí)這種公用系統(tǒng)設(shè)備折舊費(fèi)如何處理,另一種應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)的設(shè)備折舊我可以按照年限平均法將實(shí)際的折舊按照不同產(chǎn)品的使用比例分?jǐn)傊廉a(chǎn)品成本內(nèi)。這樣可以嗎
您好老師:?jiǎn)挝换?yàn)室購(gòu)買的酸堿柜4個(gè)六千元需要做固定資產(chǎn)嗎?,不做固定資產(chǎn)有影響嗎?
郭老師,我想問(wèn)一下,就是應(yīng)收賬款里面少了八百多塊錢,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)那我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么貸款多一個(gè)八百多呢?其他都沒(méi)有錯(cuò),就是應(yīng)收賬款這邊少了一個(gè)八百多,我要怎么調(diào)帳呢?
結(jié)息計(jì)入什么科目 怎么寫分錄
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司不是因?yàn)橥稑?biāo)的原因,這邊甲方需要我們注冊(cè)資本實(shí)繳到位,這個(gè)注冊(cè)資本必須是以股東的名義轉(zhuǎn)投資款進(jìn)去對(duì)嗎,比如說(shuō)公司投入固定資產(chǎn),貨物呀,設(shè)備呀這些投入進(jìn)去,這個(gè)應(yīng)該怎么算呀,還有就是本來(lái)資金現(xiàn)在有點(diǎn)不足,估計(jì)也只能過(guò)一下賬后要抽出來(lái),這個(gè)以什么方式把錢拿出去比較安全,謝謝老師
是之前購(gòu)買材料個(gè)人代單位支付的
個(gè)人墊付的,你現(xiàn)在報(bào)銷這個(gè)一萬(wàn)五是你單位的現(xiàn)金嗎?