你好!你借其他應(yīng)收款 貸在建工程就可以了。
老師,我1月份有一筆款用錯科目了,本來應(yīng)該進其它應(yīng)收款的,但是用成了在建工程科目,我現(xiàn)在要調(diào)過來,分錄要怎么寫呢
你好,老師,我5月份有一筆分錄做錯了。應(yīng)付賬款本來是付給a公司,但我選擇的時候選錯了選成B公司了。現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)期末余額有錯誤。是5月份的賬,我現(xiàn)在7月份我要該怎么更改過來呢?
2019年有一筆分錄原本應(yīng)該是計入預(yù)付賬款的但是記錯了,記到其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在2020年12月想調(diào)整過來應(yīng)該怎么寫分錄?2019-2020這筆預(yù)付賬款有退回部分,因為記在其他應(yīng)付款了所以我需要把退回的分錄也逐筆糾正過來嗎?
老師,我想問下,就是下面這個會計分錄,借:在建工程 貸:其他應(yīng)付款(貸方科目二級科目掛錯了。)我現(xiàn)在調(diào)賬,可不可以直接調(diào)成 借:其他應(yīng)付款(對的往來科目)貸:其他應(yīng)付款(錯的往來科目)
請問下老師,前面幾個月有5筆分錄我入錯科目,應(yīng)該入應(yīng)收-其他應(yīng)收,我入到應(yīng)收-內(nèi)部往來中去了。 這個月我要調(diào)整科目的話是不是也要做5筆分錄,借:應(yīng)收款-其他應(yīng)收款,貸應(yīng)收款-內(nèi)部往來。不能一筆分錄多借多貸,而是做5筆分錄分別調(diào)整過來呢?
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
老師,去面試,下面兩個問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計中,申報的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險?
每天直播課表在哪里找呢
請問,以公司名義購買的房產(chǎn)能當(dāng)作實繳資本嗎
老師,我今天遇到個很困惑的事情,我以前一直認為成本收入固定資產(chǎn)都要做的清楚,可是今天有人說外帳要盡量做模糊,那請問外帳,是做的越清楚越好,還是越模糊越好?
持票人為善意+已付對價:票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人的前手之前的抗辯事由對抗持票人。 持票人善意+未付對價或者不善意+未付對價: 票據(jù)債務(wù)人可以對抗持票人前手的抗辯事由對抗持票人 這兩個有點分不清楚,這個寫的對么?
老師,比如我們是一個個體工商戶的建材廠,我們每天都有師傅開著車出去送貨,一車一車的。那么,每天都有出庫單,我們什么時候確認收入呢?是?
為什么要扣900*0.25,對加上乙公司利潤不理解。
我原始憑證怎么弄呢
你好!你把1月份的憑證復(fù)印下做原始單據(jù)。
更正錯賬的話是不是不用要原始憑證,如果我走更正錯賬的話要怎么弄呢
你好!這個就是錯賬更正了。實際上錯賬更正本身沒有要求原始單據(jù)。
喔喔 那我調(diào)的這個賬摘要怎么寫呢
你好!修改X月X日XX號憑證。
修改的這張憑證上還有其他事項的分錄 我能只更正這個一個事項的嗎
你好!可以的,這個沒關(guān)系。
謝謝老師
你好!不用客氣的了。