你好,調(diào)增當(dāng)然是虧錢了,要多交稅。
如果企業(yè)的利息支出和公益性捐贈(zèng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額,企業(yè)是省錢了還是虧錢了,對(duì)企業(yè)有什么影響
甲公司2020年度利潤總額300萬元,應(yīng)預(yù)交企業(yè)所得稅稅額60萬元,在營業(yè)外支出賬戶中列支了,通過公益性社會(huì)組織向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)了40萬元,已知企業(yè)所得稅25%公益性捐贈(zèng),支出不,超過年利潤總額12%的部分,準(zhǔn)予在其計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額扣除記憶算甲公司當(dāng)年應(yīng)交應(yīng)補(bǔ)交企業(yè)所得稅稅額的下列公寺中正確的是
請(qǐng)問老師,就是我們向公益機(jī)構(gòu)捐贈(zèng)了錢和物資,那我做賬的話就是借營業(yè)外支出,捐贈(zèng)支出,貸庫存商品銀行存款嗎?就是我們企業(yè)現(xiàn)在是虧損狀態(tài)那這個(gè)捐贈(zèng)需要調(diào)增那些嗎?還有業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是超很多,我調(diào)增的話還是虧損的那還是不需要交企業(yè)所得稅的吧?
某企業(yè)當(dāng)年利潤總額500萬,其中,公益性捐贈(zèng)支出30萬企業(yè)進(jìn)行了以下處理,稅務(wù)檢查時(shí),正確的是()A.當(dāng)年應(yīng)納稅所得額500萬B公益性捐贈(zèng)支出全部可以在當(dāng)年扣除。不必調(diào)整C,應(yīng)納稅所得稅額是494萬利D公益性捐贈(zèng)支出調(diào)減6萬
某居民企業(yè)2021年會(huì)計(jì)利潤總額為700萬元,企業(yè)本年度符合規(guī)定的公益性捐贈(zèng)支出為100萬元,2022年度核定結(jié)算的虧損額是500萬元,假如沒有其他納稅調(diào)整事項(xiàng),2021年?duì)I繳納企業(yè)所得稅
公司籌建期的咨詢費(fèi)檢測費(fèi)以及堪查費(fèi)做賬放在開辦費(fèi)里可以嗎
收到保本理財(cái)利息如何做分錄,是否需要交增值稅
老師你好,我們單位聘請(qǐng)外面的老師給我們單位講課,但是要走工會(huì)經(jīng)費(fèi),需要交稅嗎?如果交稅,具體交什么稅?我們單位的工會(huì)沒有辦理稅務(wù)登記。
老師財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人想要?jiǎng)h除在電子稅務(wù)局里怎么操作?辦稅員自己可以在電子稅務(wù)局里刪除嗎?
老師,這是一個(gè)讓利協(xié)議,您幫我看一下有什么不妥嗎?2250元其實(shí)是甲方本來要給我們承兌匯票來付工程款,但是我們沒要,他們給轉(zhuǎn)賬要求我們承擔(dān)這個(gè)貼現(xiàn)費(fèi)用
老師,成本核算會(huì)計(jì)崗的工作流程是怎樣的
電子稅務(wù)系統(tǒng),子公司未繳稅,總公司可以開具無欠稅證明嗎
再生資源貿(mào)易公司一般納稅人有哪些優(yōu)惠政策?上游開的進(jìn)項(xiàng)是3個(gè)點(diǎn),下游銷項(xiàng)13個(gè)點(diǎn),稅差很大,針對(duì)這些有什么優(yōu)惠政策!
順便問下,個(gè)體戶現(xiàn)在每個(gè)月能開票多少? 一年最多開票多少? 如果有需要,多開,稅金怎么收?
老師,幫我發(fā)一份企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)空白表,謝謝老師了
費(fèi)用調(diào)增了,把錢給了別人,就是別人交稅了,然后用利潤扣自己給別人的錢,不是省錢了嗎,為什么是虧錢
你這邊不是所應(yīng)納稅所得額調(diào)增?所得稅=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率。
如果是費(fèi)用調(diào)增,那么應(yīng)納稅所得額應(yīng)該調(diào)減才對(duì),那才是少交稅。
你說的太深?yuàn)W了,你要跟我說所得稅是什么意思,應(yīng)納稅所得額是什么意思,應(yīng)納稅所得額怎么算出來
這些都是基本概念呀,首先應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率;應(yīng)納稅所得額=利潤表上的利潤總額%2B納稅調(diào)整事項(xiàng),應(yīng)納稅所得額才是用來計(jì)算所得稅的基數(shù),而不是利潤總額。