你好! 對(duì)應(yīng)的是應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅。(是所得稅費(fèi)用的一部分)
老師,你好,我想問一下,這里面的利潤(rùn)總額×所得稅稅率得出來的是所得稅費(fèi)用嗎?
你好,請(qǐng)問月報(bào)表和年度報(bào)表中的所得稅費(fèi)用的數(shù)據(jù)都是利潤(rùn)總額乘以所得稅稅率得來的嗎
老師,你好,我想咨詢一個(gè)問題,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里的(利潤(rùn)表),里面有個(gè)利潤(rùn)總額-所得稅,這個(gè)所得稅是指今年第一季度交的稅款嗎,去年企業(yè)所得稅退的稅的金額是不是不能填寫
本期金額 利潤(rùn)總額 8044.11 所得稅費(fèi)用 2648.3 本年累計(jì)金額 利潤(rùn)總額 927810.37 所得稅費(fèi)用 25642.46 請(qǐng)問這里的所得稅費(fèi)用怎么算出來的?
公司食堂的灶,冰箱,消毒柜,桌椅板凳,鍋,碗是計(jì)么費(fèi)用?
我公司作為生產(chǎn)銷售方,銷售的產(chǎn)品有質(zhì)量問題,已向客戶重新發(fā)貨替代,現(xiàn)在收到來自生產(chǎn)產(chǎn)品原材料供應(yīng)商發(fā)來的原材料賠償,如何做憑證?
老師,更換管道7萬多,已完工,需要什么附件?
3月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票尚未做賬,但進(jìn)項(xiàng)稅額3月份已抵扣,7月對(duì)方申請(qǐng)紅字發(fā)票,發(fā)票要補(bǔ)做賬嗎?不補(bǔ)做賬,進(jìn)項(xiàng)稅額如何做轉(zhuǎn)出?
個(gè)體工商戶,所得稅怎么計(jì)算,也可以有成本嗎
一般納稅人開普票和專票都是一樣的稅點(diǎn)?繳稅也是一樣吧?
您好 我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口了一批貨物,不能視同自產(chǎn)的,不申請(qǐng)退稅,開0%稅率普票嗎?怎么做賬?
老師 研發(fā)費(fèi)用的工資要計(jì)提嗎
老師,請(qǐng)問我是一般納稅人賣玉米的,農(nóng)業(yè),我收到農(nóng)戶自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品玉米的發(fā)票我能抵扣幾個(gè)點(diǎn)
老師,比如說每個(gè)月的10號(hào)發(fā)前一個(gè)月的工資,但是這個(gè)員工就做到前一個(gè)月底離職了,那那個(gè)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要10號(hào)才發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,那這個(gè)人是在報(bào)完上個(gè)月的工資個(gè)稅時(shí)才在個(gè)稅系統(tǒng)改成非正常狀態(tài),還是在這個(gè)月初就把這個(gè)人改成非正常狀態(tài)了
老師,這一題的所得稅費(fèi)用和上一題的所得稅費(fèi)用是一樣嗎
我以前記得筆記上寫所得稅費(fèi)用等于利潤(rùn)總額×25%是對(duì)的嗎?
是的,處理思路是一樣的
第一題,它要算所得稅費(fèi)用的話,為什么不直接把3000×25%+80-160?而是把應(yīng)納稅所得額3200×25%+80-160呢?
那個(gè)利潤(rùn)總額3000是稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)吧!它不能直接×25%,得出來的不是應(yīng)交所得稅
借所得稅費(fèi)用720(A) 遞延所得稅資產(chǎn)160 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅800 遞延所得稅負(fù)債80
這個(gè)800也是拿3200(應(yīng)納稅所得額)算的啊
是的,你的理解很對(duì)
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
老師,這里面享受現(xiàn)金折扣10萬元,為什么是減少財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬元,而不是增加啊
比如 借應(yīng)付賬款100 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用10(少付錢) 銀行存款90
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝