您好,小規(guī)模開了專票 月銷售額不達10萬也要交增值稅

小規(guī)模開了專票 月銷售額不達10萬也要交增值稅嗎
小規(guī)模納稅人月銷售10萬不交增值稅,這個銷售額包括去稅務(wù)局代開的專票和普票嗎?
小規(guī)模代開專票月銷售額未超10萬,用不用交增值稅?
小規(guī)模納稅人月≤10萬?這10萬包括:專+普+未開票的銷售額嗎?開專票不管有沒有達到10萬都要按照開票的稅率交增值稅的?10萬這個限額只是對普票來說對嗎?
小規(guī)模月銷售額小于10萬,開的全部是專票的話要交增值稅。那如果這個銷售額里面包括了普票和專票,是不是就免稅了?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
只需要繳開了專票的那一部分嗎
您好,是的,只需要繳開了專票的那一部分