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當(dāng)月的新辦企業(yè)當(dāng)月開出增值稅普通發(fā)票,為什么稅務(wù)局當(dāng)月就要企業(yè)提供進項發(fā)票??

2020-08-25 21:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-25 21:20

你好,因為正常情況下是先有進項發(fā)票,之后才開具銷項發(fā)票的

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快賬用戶6353 追問 2020-08-25 21:22

我們企業(yè)是做清潔的,我們雇員工去做清潔搬運之類的,我們有發(fā)工資給員,為什么還要員工以個人的名義去稅務(wù)局代開發(fā)票給我們企業(yè)?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 21:23

你好,雇員只需要用工資表入賬作為附件就可以了,不需要提供發(fā)票入賬啊

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快賬用戶6353 追問 2020-08-25 21:23

為什么稅務(wù)局要求我們的員工去開發(fā)票呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 21:26

你好,你單位與員工是雇傭關(guān)系嗎? 如果是,不需要發(fā)票(也需要問稅局為什么雇傭關(guān)系還需要發(fā)票了) 如果是勞務(wù)關(guān)系,就需要勞務(wù)發(fā)票入賬的

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快賬用戶6353 追問 2020-08-25 21:30

我們問了,他說什么政策,還說什么增值稅風(fēng)控之類的。又說別的企業(yè)發(fā)工資給員工,他們都需要去稅務(wù)局代開。我都被繞蒙了

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齊紅老師 解答 2020-08-25 21:34

你好,雇傭員工只需要用工資表入賬,不需要發(fā)票的

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快賬用戶6353 追問 2020-08-25 21:36

那這個計提:借:營業(yè)費用 貸:應(yīng)付工資 發(fā)放時:借:應(yīng)付工資 貸:現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2020-08-25 21:37

你好,需要把應(yīng)付工資科目改成應(yīng)付職工薪酬科目

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快賬用戶6353 追問 2020-08-25 21:37

好的,那結(jié)轉(zhuǎn)是應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成成本?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 21:38

你好,你這個是結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本嗎?

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快賬用戶6353 追問 2020-08-25 21:40

不是,那我開出發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)時 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)損益時 借:本年利潤 貸:營業(yè)費用 財務(wù)費用 是否這樣就可以了?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 21:41

你好,你們這個是什么收入? 實現(xiàn)了收入應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本才是的,需要做到成本與收入的匹配

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快賬用戶6353 追問 2020-08-25 21:41

就是做清潔,清運的收入啊

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齊紅老師 解答 2020-08-25 21:42

你好,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本 你需要把從事清潔,清運人員的工資計入勞務(wù)成本核算,而不是把工資全部計入營業(yè)費用 核算的

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快賬用戶6353 追問 2020-08-25 21:43

那就計提時:借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2020-08-25 21:44

你好,清潔,清運人員的工資計提的時候,是這樣做分錄

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快賬用戶6353 追問 2020-08-25 21:46

那么我申報個人所得稅時,是計提那個月申報,還是第二個月發(fā)放時申報?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 21:46

你好,是計提當(dāng)月工資的次月15日之前申報

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你好,因為正常情況下是先有進項發(fā)票,之后才開具銷項發(fā)票的
2020-08-25
就是說,你正常在你的電子稅務(wù)局申報的時候,在附表二里面把這一部分進項稅額要做轉(zhuǎn)出。如果說你不退稅的話,這個你也是不能抵抗,你只要做轉(zhuǎn)出處理。對外銷售的發(fā)票是可以享受免稅的。
2020-12-02
您好 請問出口日期是什么時候
2022-07-31
你好 你這么時間做的退稅勾選
2020-12-01
您好,當(dāng)月開錯,不管是專票還是普票,直接作廢即可 跨月 先開紅字信息表,再開紅字發(fā)票。 第一步“填寫信息表”:開票軟件主界面 → 點擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”→ 根據(jù)角色選擇申請方 → 選擇申請原因 → 根據(jù)角色和申請理由情況輸入需沖銷正數(shù)發(fā)票的代碼及號碼 → 點擊【下一步】或【確定】→ 完整填寫信息表 → 點擊工具欄【打印】按鈕 → 打印出信息表。 第二步“上傳信息表”:開票軟件主界面→點擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出” → 選擇開具的紅字發(fā)票信息表 → 點擊工具欄【上傳】→ 系統(tǒng)自動將信息表上傳到國稅服務(wù)器端審核 → 退出開票軟件后再次進入開票軟件→ 進入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出” → 可以查看上傳的信息表描述項顯示為“審核通過”→ 即可開具負(fù)數(shù)發(fā)票。 第三步“填開負(fù)數(shù)發(fā)票”:開票軟件主界面 → 點擊“發(fā)票管理”→“發(fā)票填開”→ 選擇票種“增值稅專用發(fā)票”→ 進入發(fā)票填開界面 → 點擊工具欄【紅字】按鈕 → 選擇第三項“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”→ 選擇已經(jīng)審核通過的信息表 → 系統(tǒng)自動將信息表內(nèi)容填寫到發(fā)票界面 → 發(fā)票界面“數(shù)量”、“金額”、“稅額”、“合
2021-07-30
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