核定戶 不含稅銷售額超7萬(wàn) 需要按不含稅銷售的0.56% 全額征收所得稅 增值稅征收率是3% 目前減按1% 季度不超30萬(wàn)是免增值稅的
年核定所得稅應(yīng)納稅額為70000,年核定所得稅額392。增值稅核定經(jīng)營(yíng)額為70000稅率3%啥意思?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得月應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額核定為35000,稅率為5%,月核定應(yīng)納稅額122.5元是怎么算出來(lái)的?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體工商戶,年核定應(yīng)納稅所得額130000,年核定所得稅額是什么意思
個(gè)體戶年所得稅核定應(yīng)納稅所得額26800,核定稅率0.007是什么意思?是月不超過(guò)26800嗎?
老師我們公司是小規(guī)模公司,當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)原材料的運(yùn)費(fèi)說(shuō)可以開(kāi)發(fā)票,我就放到原材料算成本了,但幾個(gè)月過(guò)去了說(shuō)不能開(kāi)發(fā)票了,我這賬要怎么辦
老師,牙科醫(yī)院的醫(yī)用耗材是屬于庫(kù)存商品還是原材料,記賬的時(shí)候該怎么記呢
老師勞務(wù)派遣費(fèi),如果對(duì)方不開(kāi)票行嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下轉(zhuǎn)股協(xié)議日期和股東會(huì)決議及章程日期不一致可以嗎,也就是轉(zhuǎn)股協(xié)議日期是7月份,但是股東決議章程日期是一月份,這種可以嗎
請(qǐng)問(wèn)公司客戶想要回扣,先開(kāi)票再返款合法合規(guī)嗎?
老師們您們好呀。我想問(wèn)下如果我們公司假設(shè)叫A公司是B公司的股東,然后我們A公司打投資款給B公司,我應(yīng)該怎么做賬?后面B公司變更了,A公司退出撤資了公戶打回來(lái)原來(lái)那筆投資款,應(yīng)該怎么做分錄呢?
小規(guī)模個(gè)體戶手機(jī)店。查賬征收,一個(gè)季度有四五百?gòu)堜N售發(fā)票,我可以不打印發(fā)票做一個(gè)銷售統(tǒng)計(jì)表附在憑證后面嗎?我一個(gè)季度的賬做在一起,然后這個(gè)收入就只做在一張憑證有問(wèn)題嗎?就是這樣一個(gè)季度合計(jì)做在一起,這樣有問(wèn)題嗎? 兼職的外賬。
老師,數(shù)據(jù)透視表想更改一個(gè)數(shù),怎么改?要重做數(shù)據(jù)透視表還是?
這題不懂非同一控制下企業(yè)合并,無(wú)形資產(chǎn)賣的增值稅為什么不計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資里面?反而存貨計(jì)入了?
老師,我想問(wèn)下,我們某個(gè)施工項(xiàng)目開(kāi)工后,由于幾名民工前期錄入打卡系統(tǒng)失敗,導(dǎo)致未能直接從民工專戶發(fā)放工資,我們是施工勞務(wù)分包方,我們可以直接支付這部分人員工資嗎?
老師那我這個(gè)季度收入為21000怎么計(jì)算呀
增值稅是免的 所得稅得看申報(bào)表 如果真是年70000 那就需要繳納所得稅了 不含增值稅的21000*0.56%=117.6
一季度一申報(bào)是嗎?是按照實(shí)際的收入計(jì)算嗎
如果年度不超過(guò)70000怎么計(jì)算呀
是的 季度申報(bào) 有的地方不超核定額 自動(dòng)申報(bào)的 不是自動(dòng)申報(bào) 需要填寫(xiě)實(shí)際的不含稅銷售額的
嗯,也沒(méi)臺(tái)明白,我先消化消化吧,以后再找你
嗯嗯 等10月份 申報(bào)3季度的時(shí)候就清楚了
嗯,好的,謝謝老師
不客氣的 一切順利^_^