信息技術(shù)服務(wù) 服務(wù)費(fèi)不免征增值稅
請(qǐng)問一下 我們是會(huì)務(wù)公司 平時(shí)開的都是會(huì)展服務(wù) 會(huì)務(wù)費(fèi) 現(xiàn)在有接到培訓(xùn)班那種業(yè)務(wù) 要求開培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目 那我看到好像是開:非學(xué)歷教育服務(wù) 培訓(xùn)費(fèi) 這樣可以嗎 我看到這個(gè)稅目在增值稅發(fā)票中是免稅的 我們是一般納稅人 平時(shí)稅率6個(gè)點(diǎn) 那我到底是6%還是免稅的啊
老師,我們是賣教師資格證線上培訓(xùn)課的,我們開票一般都是開信息技術(shù)服務(wù) 服務(wù)費(fèi) 這個(gè)今年免征增值稅嗎
老師,我們之前的開票內(nèi)容是*信息技術(shù)*信息服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在給另外的企業(yè)做了培訓(xùn),是不是要新增一個(gè)培訓(xùn)類的稅種?
老師,您好,我們有個(gè)小規(guī)模納稅人的公司,因?yàn)槎际鞘盏膶W(xué)員培訓(xùn)費(fèi),沒有開過(guò)發(fā)票,在稅局申報(bào)增值稅,開出來(lái)的增值稅完稅憑證品目名稱是信息技術(shù)服務(wù),這樣后期有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我司為甲方提供線上培訓(xùn)技術(shù)服務(wù),通常開信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,但是有一部分費(fèi)用的是對(duì)方打印照片的費(fèi)用,對(duì)方要求分開開票,這部分開打印費(fèi),這種可以開嗎
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬(wàn)元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬(wàn)元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬(wàn)元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬(wàn)元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個(gè)人通過(guò)私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過(guò)程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個(gè)答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個(gè)貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會(huì)給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說(shuō)要入到“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
教育培訓(xùn)的才會(huì)免稅的
但是今年不是說(shuō)教育服務(wù)行業(yè)疫情免征增值稅嗎
教育服務(wù)行業(yè)疫情免征增值稅
對(duì) 我們賣課的您的意思是不免征是嗎
還是這個(gè)跟開票內(nèi)容有關(guān)系 而且還有一些都是無(wú)票收入的
你開具發(fā)票,教育培訓(xùn)的才會(huì)免稅的
是跟開票內(nèi)容有關(guān)系
那那些無(wú)票的收入呢
如果你是教育培訓(xùn)的,也免稅