你好,對外銷售可以確認無票收入。

老師好!我想知道財稅文件上規(guī)定的一般納稅人從按3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和11%的扣除率計算進賬稅額。此處的小規(guī)模納稅人是所有行業(yè)還是特指自產自銷的農產品?
老師你好,想問一下,小規(guī)模納稅人,查帳征收的,因為是網店,只有進來的發(fā)票,銷售一般賣到國外,不開發(fā)票,我的個人所得稅怎么算,可以扣除費用發(fā)票嗎
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務,對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項稅沒有進項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
你好,老師想問下,我們想開兩個公司,一個一般納人(以批發(fā)為主),一個小規(guī)模(以零售為主),因為小規(guī)模用不上進項票,由一般納稅人公司買進,然后銷售給小規(guī)模不給他開票可以嗎?會有什么風險???
老師,請問一下,2022年11月開具200萬銷售發(fā)票,當時是小規(guī)模納稅人,當月未收到成本發(fā)票。2022年的12月升級為一般納稅人,對方公司12月給我們開具專票(這是11月銷售的成本),請問12月的這個專票,我們可以抵扣進項稅額嗎?因為這是小規(guī)模期間發(fā)生的銷售。
甲公司和乙公司都是國企,甲公司資產廣告牌廚具50萬無償移交給乙公司,會計分錄怎么做?
一個公司的房子出租給另一公司,合同約定五年后承租方給房租,出租方可以在五年到期時開票確認增值稅收入和所得稅收入嗎?所得稅收入要不要按年分攤?謝謝老師指導!
我們是小規(guī)模納稅人,缺成本發(fā)票??蛻衾舷勇闊?,貨款轉給老板微信了,還讓我們開普票給他,這邊應該怎么處理,怎么平帳?
老師,公司從外面找的兩個已經退休的臨時工干一個月,可以以工資的形式發(fā)放嗎,他不能給開發(fā)票,這種情況怎么稅務籌劃呢
其他權益工具投資 處置時影響留存收益的金額=售價-初始成本 為什么不是賬面價值
老師,請問公司有股東要退股,是通過公賬退給那個股東嗎,另外公司要不要代扣代繳個稅之類的?
老師,您好,請問下財務主管怎么審核往來?
請問報表應付職工薪酬是負數(shù)怎么調賬啊
10月份登記的一般納稅人,開具了專票,11月報稅期的時候提示是小規(guī)模納稅人,不能做一般納稅人增值稅的申報,然后就漏報了,現(xiàn)在需要怎么處理?
你好,我們是零售公司??梢赃M材料,發(fā)給委托加工發(fā)。他們制好成品,給我們開加工費發(fā)票,我們用原材料發(fā)票和加工費發(fā)票合計成商品,出售嗎。
個人所得稅能否把費用扣除
你是小規(guī)模納稅人,繳納的是企業(yè)所得稅,不是個人經營所得。
比如無票收入100元,交增值稅1元,我有快遞費 50元發(fā)票,在算個人所得稅的時候,這個50元可以扣除嗎
你好,這50元抵扣的是你企業(yè)所得稅,不是個人所得稅,你們不是小規(guī)模納稅人嗎?你們是個體工商戶還是企業(yè)?
是個體工商戶小規(guī)模納稅人,不是每個季度都要交經營所得個人所得稅申報嗎,這里快遞運費發(fā)票,能在收入里面扣除嗎?比如無票收入100元,快遞運費50元,算經營所得個人所得稅時,是不是可以用100減50,然后再算交多少稅
、個體工商戶的生產、經營所得和對企事業(yè)單位的承包經營、承租經營所得 應納稅額= (年度收入總額-成本、費用 )X 適用稅率-速算扣除數(shù)
老師您好,您的意思就是小規(guī)模納稅人,在交納所得稅的時候,可以稅前扣除運費發(fā)票等的費用是不是
你好!是的,可以抵扣成本費用