你好,對外銷售可以確認(rèn)無票收入。
老師好!我想知道財(cái)稅文件上規(guī)定的一般納稅人從按3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和11%的扣除率計(jì)算進(jìn)賬稅額。此處的小規(guī)模納稅人是所有行業(yè)還是特指自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品?
老師你好,想問一下,小規(guī)模納稅人,查帳征收的,因?yàn)槭蔷W(wǎng)店,只有進(jìn)來的發(fā)票,銷售一般賣到國外,不開發(fā)票,我的個(gè)人所得稅怎么算,可以扣除費(fèi)用發(fā)票嗎
我有個(gè)剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧,所以老板到稅務(wù)局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報(bào)呢?每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
你好,老師想問下,我們想開兩個(gè)公司,一個(gè)一般納人(以批發(fā)為主),一個(gè)小規(guī)模(以零售為主),因?yàn)樾∫?guī)模用不上進(jìn)項(xiàng)票,由一般納稅人公司買進(jìn),然后銷售給小規(guī)模不給他開票可以嗎?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)???
老師,請問一下,2022年11月開具200萬銷售發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,當(dāng)月未收到成本發(fā)票。2022年的12月升級為一般納稅人,對方公司12月給我們開具專票(這是11月銷售的成本),請問12月的這個(gè)專票,我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?因?yàn)檫@是小規(guī)模期間發(fā)生的銷售。
老板平時(shí)拿過來的煙酒和餐費(fèi),應(yīng)該是招待別人用的餐費(fèi)和煙酒票,費(fèi)用報(bào)銷單上面寫成招待費(fèi)合適嗎,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是稅前扣除60有限制嗎,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是不能放太多,我平時(shí)入這些費(fèi)用的時(shí)候應(yīng)該如何避開業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢,或者放在哪些其他管理類的二級科目更合適一點(diǎn)呢?放在別的二級科目下面報(bào)銷單上寫成什么摘要更合適一點(diǎn)
你好老師,企業(yè)租賃土地用于建設(shè)生產(chǎn)基地,簽合同期限是10年,租賃費(fèi)一次性支付三年的,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請問老師,圖片上的個(gè)稅、土地使用稅、印花稅是怎樣計(jì)算出來的?我按6%的房產(chǎn)稅率、20%的個(gè)稅和按公攤前的面積計(jì)算土地使用稅5元平方米計(jì)算不表格里面的數(shù)據(jù)。謝謝!這是代開個(gè)人房租發(fā)票。
老師,這次中級實(shí)務(wù)考不考合并財(cái)務(wù)報(bào)表這塊
@董孝彬老師,早上好,又是學(xué)習(xí)的一天,提問的,謝謝
@董老師,早上好,又是學(xué)習(xí)的一天,提問的
老師好,結(jié)轉(zhuǎn)成本用什么方法在電子稅務(wù)局哪里看
請問老師,房產(chǎn)共有人將房產(chǎn)過戶給另一人,需要交哪些稅費(fèi)?無償過戶和有償過戶有區(qū)別嗎?
保證人的先訴抗辯權(quán)什么意思,舉例子說明下,謝謝
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
個(gè)人所得稅能否把費(fèi)用扣除
你是小規(guī)模納稅人,繳納的是企業(yè)所得稅,不是個(gè)人經(jīng)營所得。
比如無票收入100元,交增值稅1元,我有快遞費(fèi) 50元發(fā)票,在算個(gè)人所得稅的時(shí)候,這個(gè)50元可以扣除嗎
你好,這50元抵扣的是你企業(yè)所得稅,不是個(gè)人所得稅,你們不是小規(guī)模納稅人嗎?你們是個(gè)體工商戶還是企業(yè)?
是個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人,不是每個(gè)季度都要交經(jīng)營所得個(gè)人所得稅申報(bào)嗎,這里快遞運(yùn)費(fèi)發(fā)票,能在收入里面扣除嗎?比如無票收入100元,快遞運(yùn)費(fèi)50元,算經(jīng)營所得個(gè)人所得稅時(shí),是不是可以用100減50,然后再算交多少稅
、個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得和對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得 應(yīng)納稅額= (年度收入總額-成本、費(fèi)用 )X 適用稅率-速算扣除數(shù)
老師您好,您的意思就是小規(guī)模納稅人,在交納所得稅的時(shí)候,可以稅前扣除運(yùn)費(fèi)發(fā)票等的費(fèi)用是不是
你好!是的,可以抵扣成本費(fèi)用