你好,對(duì)外銷售可以確認(rèn)無(wú)票收入。
老師好!我想知道財(cái)稅文件上規(guī)定的一般納稅人從按3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和11%的扣除率計(jì)算進(jìn)賬稅額。此處的小規(guī)模納稅人是所有行業(yè)還是特指自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品?
老師你好,想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,查帳征收的,因?yàn)槭蔷W(wǎng)店,只有進(jìn)來(lái)的發(fā)票,銷售一般賣到國(guó)外,不開發(fā)票,我的個(gè)人所得稅怎么算,可以扣除費(fèi)用發(fā)票嗎
我有個(gè)剛成立的印刷公司,本來(lái)是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對(duì)方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧,所以老板到稅務(wù)局申請(qǐng)了一般納稅人,我就是想問(wèn)劉老師你,一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒(méi)有購(gòu)入的增值稅發(fā)票,那銷項(xiàng)稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報(bào)呢?每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
你好,老師想問(wèn)下,我們想開兩個(gè)公司,一個(gè)一般納人(以批發(fā)為主),一個(gè)小規(guī)模(以零售為主),因?yàn)樾∫?guī)模用不上進(jìn)項(xiàng)票,由一般納稅人公司買進(jìn),然后銷售給小規(guī)模不給他開票可以嗎?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)???
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,2022年11月開具200萬(wàn)銷售發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,當(dāng)月未收到成本發(fā)票。2022年的12月升級(jí)為一般納稅人,對(duì)方公司12月給我們開具專票(這是11月銷售的成本),請(qǐng)問(wèn)12月的這個(gè)專票,我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?因?yàn)檫@是小規(guī)模期間發(fā)生的銷售。
海關(guān)備案是以注冊(cè)地為準(zhǔn)嗎?公司注冊(cè)地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此模考,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
個(gè)人所得稅能否把費(fèi)用扣除
你是小規(guī)模納稅人,繳納的是企業(yè)所得稅,不是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得。
比如無(wú)票收入100元,交增值稅1元,我有快遞費(fèi) 50元發(fā)票,在算個(gè)人所得稅的時(shí)候,這個(gè)50元可以扣除嗎
你好,這50元抵扣的是你企業(yè)所得稅,不是個(gè)人所得稅,你們不是小規(guī)模納稅人嗎?你們是個(gè)體工商戶還是企業(yè)?
是個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人,不是每個(gè)季度都要交經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅申報(bào)嗎,這里快遞運(yùn)費(fèi)發(fā)票,能在收入里面扣除嗎?比如無(wú)票收入100元,快遞運(yùn)費(fèi)50元,算經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅時(shí),是不是可以用100減50,然后再算交多少稅
、個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得和對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得 應(yīng)納稅額= (年度收入總額-成本、費(fèi)用 )X 適用稅率-速算扣除數(shù)
老師您好,您的意思就是小規(guī)模納稅人,在交納所得稅的時(shí)候,可以稅前扣除運(yùn)費(fèi)發(fā)票等的費(fèi)用是不是
你好!是的,可以抵扣成本費(fèi)用