嗯,分錄是這樣的哦
自產(chǎn)用于福利,生產(chǎn)車間工人工資計入成本, 借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅(銷) 分錄是這樣?
老師,有個人計入生產(chǎn)成本-職工薪酬的人的工資少扣了 我是不是 按原來的分錄負(fù)數(shù)沖回就行 借:生產(chǎn)成本-職工薪酬 -23 貸:應(yīng)付職工薪酬 -23 借:應(yīng)付職工薪酬 -23 貸:其他應(yīng)付款 -23
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費(fèi)用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費(fèi)用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
借:生產(chǎn)成本 11.3 貸:應(yīng)付職工薪酬 11.3 借:應(yīng)付職工薪酬 11.3 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷) 1.3 借:主營業(yè)務(wù)成本 5 貸:庫存商品 5 怎么編寫詳細(xì)題目
老師,房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司(小規(guī)模)在收到房地產(chǎn)開發(fā)公司傭金時 借:銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 在結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)付職工薪酬-工資 但是,在計提工資時 借:管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 請問老師,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時是貸記應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用? :
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個跨市區(qū)項目,為這個項目專門注冊了個分公司,請問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬賬面價值500萬。同時從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計量無折舊無減值到12月31日的計稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對方公司因為各種原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來就是這個界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點擊,但是點確定的時候又顯示請選擇資質(zhì)。這個應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開發(fā)票嗎
如果個人轉(zhuǎn)對公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會計已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項目上去,這樣的操作對我個人來說有哪些風(fēng)險呢?