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Q

請問,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益的分錄怎么做?

2020-08-25 12:35
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-25 12:36

借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤

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快賬用戶8745 追問 2020-08-25 12:48

以前年度損益是借方有余額呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 12:52

就看你調(diào)整的以前年度損益是什么余額,結(jié)轉(zhuǎn)就是相反方向

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快賬用戶8745 追問 2020-08-25 12:58

是上年的增值稅和附加稅費(fèi),

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快賬用戶8745 追問 2020-08-25 13:34

老師,以前年度損益在利群表里怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 13:59

當(dāng)年度利潤表里面是不會(huì)體現(xiàn)的

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借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
2020-08-25
借:利潤分配-未分配
貸:以前年度損益調(diào)整
2023-08-24
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就可以
2023-06-15
借本年利潤負(fù)數(shù)148,209貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)148,209。
2024-01-10
你好,把以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
2023-05-26
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