你好,如果拿貨不開票的話成本那一塊的話沒有對(duì)應(yīng)產(chǎn)品,不好出成本。從增值稅角度看的話,小規(guī)模企業(yè)只要季度開票超過30萬就要繳納增值稅,這個(gè)是沒有影響的。從所得稅角度看的話,如果沒有足夠的成本(拿貨不開票)來沖減利潤的話,所得稅稅率至少是5%,所以如果你企業(yè)盈利的話,還是建議你拿貨開票進(jìn)來,綜合角度來看,是劃算的,而且賬務(wù)上也更好處理。
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),老板叫我算一下,我們公司拿貨開票劃算還是不劃算,如果叫供貨商開票的話要加5個(gè)點(diǎn),這種怎么來算呢
老師,我們是小規(guī)模,問我們能不能來專票? 然后假如開普通發(fā)票,購貨的返利是2%,倉儲(chǔ)費(fèi)3%。如果開專票,購貨加返利一共2%。那個(gè)劃算呢
老師您好 供應(yīng)商(小規(guī)模)給我們開票 需要加收5個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),如果收這個(gè)票 現(xiàn)在小規(guī)模不交稅增值稅,我們所得稅是2.5%,這樣算下來 我們是不是虧了2.5%?
老師,我們是銷售和安裝中央空調(diào)的,采購的有些商品要求商家開票,但是商家要加稅點(diǎn)8%,我要怎么核算,他加的這點(diǎn)對(duì)于我們來說開劃算還是不開劃算,請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明小規(guī)模和一般納稅人的核算說明,謝謝啦!
老師,你幫我算一下,我房租不含稅254500,開發(fā)票的話要交21個(gè)點(diǎn),稅金給254500*0.21=53445,發(fā)票總金額還是只能開254500,票面是5個(gè)點(diǎn),然后我們企業(yè)所得稅也是5個(gè)點(diǎn),你幫我測(cè)算一下,開票和不開票哪種劃算
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
老師,請(qǐng)問下,車輛購置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項(xiàng)鏈,(沒有同類金銀銷售價(jià)格價(jià)格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費(fèi),在計(jì)算増值稅與消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格有什么不同?(消費(fèi)者提供供的金項(xiàng)鏈價(jià)格1萬,加工費(fèi)500元,輔材300元)
老師如果對(duì)方虛開發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M(jìn)賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻煩詳細(xì)給我說下謝謝
老師,我雖然有證,但是從來沒有真的開始做過帳,EⅩCe|,不會(huì),這幾天我應(yīng)該先學(xué)什么,我要從那里開始,無頭無路的?
老師,請(qǐng)問員工一下發(fā)3個(gè)月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個(gè)稅,這樣一次發(fā)要扣個(gè)稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈(zèng)的庫存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬 元、稅額1.3萬元,A公司直接將受贈(zèng)金額全部計(jì)入了“資本公積”賬戶核算】。會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤。想知道,一般什么時(shí)候可以計(jì)入資本公積這個(gè)科目?
老師沒有發(fā)票,購買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂APP,在哪里進(jìn)入學(xué)注會(huì)的視頻?