你好,如果拿貨不開(kāi)票的話(huà)成本那一塊的話(huà)沒(méi)有對(duì)應(yīng)產(chǎn)品,不好出成本。從增值稅角度看的話(huà),小規(guī)模企業(yè)只要季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)就要繳納增值稅,這個(gè)是沒(méi)有影響的。從所得稅角度看的話(huà),如果沒(méi)有足夠的成本(拿貨不開(kāi)票)來(lái)沖減利潤(rùn)的話(huà),所得稅稅率至少是5%,所以如果你企業(yè)盈利的話(huà),還是建議你拿貨開(kāi)票進(jìn)來(lái),綜合角度來(lái)看,是劃算的,而且賬務(wù)上也更好處理。
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),老板叫我算一下,我們公司拿貨開(kāi)票劃算還是不劃算,如果叫供貨商開(kāi)票的話(huà)要加5個(gè)點(diǎn),這種怎么來(lái)算呢
老師,我們是小規(guī)模,問(wèn)我們能不能來(lái)專(zhuān)票? 然后假如開(kāi)普通發(fā)票,購(gòu)貨的返利是2%,倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)3%。如果開(kāi)專(zhuān)票,購(gòu)貨加返利一共2%。那個(gè)劃算呢
老師您好 供應(yīng)商(小規(guī)模)給我們開(kāi)票 需要加收5個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),如果收這個(gè)票 現(xiàn)在小規(guī)模不交稅增值稅,我們所得稅是2.5%,這樣算下來(lái) 我們是不是虧了2.5%?
老師,我們是銷(xiāo)售和安裝中央空調(diào)的,采購(gòu)的有些商品要求商家開(kāi)票,但是商家要加稅點(diǎn)8%,我要怎么核算,他加的這點(diǎn)對(duì)于我們來(lái)說(shuō)開(kāi)劃算還是不開(kāi)劃算,請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明小規(guī)模和一般納稅人的核算說(shuō)明,謝謝啦!
老師,你幫我算一下,我房租不含稅254500,開(kāi)發(fā)票的話(huà)要交21個(gè)點(diǎn),稅金給254500*0.21=53445,發(fā)票總金額還是只能開(kāi)254500,票面是5個(gè)點(diǎn),然后我們企業(yè)所得稅也是5個(gè)點(diǎn),你幫我測(cè)算一下,開(kāi)票和不開(kāi)票哪種劃算
請(qǐng)問(wèn)收取的合同履約保證金因?qū)Ψ竭`約不退回時(shí),應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外收入?
老師好!想問(wèn)下個(gè)體戶(hù)稅務(wù)提交了注銷(xiāo),清稅證明下來(lái)了,可以撤銷(xiāo)恢復(fù)正常么
我公司非專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓13個(gè)月,按月支付,我開(kāi)發(fā)票時(shí)單位開(kāi)什么?
老師 關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問(wèn)題,1.我每月并每月,把當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅中。 若是當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),我就直接做一筆,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這一個(gè)分錄 ??梢赃@樣嗎。 (因?yàn)槿绻蛔鲞@一筆分錄 就造成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是一直有余額的。 有的老師說(shuō)這科目可以有余額, 有的老師說(shuō)不可以 我現(xiàn)在也有點(diǎn)暈
甲向乙買(mǎi)材料,乙為什么能把對(duì)甲的應(yīng)收賬款劃分成交易性金融資產(chǎn),感覺(jué)好奇怪
鐵路局手寫(xiě)代用票可以稅前扣除嗎
老師麻煩問(wèn)下,現(xiàn)在要是開(kāi)以前稅率的發(fā)票 當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào)未開(kāi)票收入 這個(gè)怎么辦哦?
與任職單位解除勞動(dòng)關(guān)系取得的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,超出上傘平均工資3倍的部分如何計(jì)算個(gè)人所得稅?
老師,前期有筆費(fèi)用抵扣了進(jìn)項(xiàng),后期轉(zhuǎn)出了,分錄這樣做對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)社區(qū)食堂,和菜品定制成本怎么核算