你好,都可以的,一般是計(jì)入銷售費(fèi)用,因?yàn)槭菫榱虽N售發(fā)生的費(fèi)用
生產(chǎn)企業(yè)銷售的物流費(fèi)是記到銷售費(fèi)用里面,我覺得記到制造費(fèi)用里面更合適一些,計(jì)算成本更精確些
老師您好,我們公司是一般納稅人經(jīng)銷洗選加工煤炭業(yè)務(wù) 當(dāng)月有洗選用電費(fèi),然后有洗選的材料,我是怎么樣給他入到賬里?是進(jìn)到生產(chǎn)成本里嗎?但成本下面的科目是借到制造費(fèi)用還是電費(fèi)記到指導(dǎo)費(fèi)用材料直接記到直接材料里
請(qǐng)問老師,新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有銷售費(fèi)用科目了對(duì)吧?餐飲行業(yè)因?yàn)樵黾硬似?,而增加的菜單制作費(fèi),放到哪里?會(huì)計(jì)說繼續(xù)放到銷售費(fèi)用核算,我認(rèn)為可以放到主營業(yè)務(wù)成本核算?請(qǐng)問老師哪樣處理更合適?
老師,這個(gè)月沒有銷售,但是制造費(fèi)用里產(chǎn)生了一些費(fèi)用,所以我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我是否要把制造費(fèi)用里的數(shù)額結(jié)轉(zhuǎn)到生成成本,在結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品中呢,就不結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,這樣對(duì)不對(duì)
小規(guī)模酒店住宿業(yè),主營業(yè)務(wù)成本可以設(shè)二級(jí)科目為水電費(fèi),洗滌費(fèi),餐廳實(shí)材,等這些二級(jí)嗎?總覺得屬于客房用的算記在管理費(fèi)用不合適,還是把他們記在銷售費(fèi)用里是對(duì)的嗎?
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對(duì)不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
是的呀,我認(rèn)為這也是成本的一部分
是為了銷售而發(fā)生的一般計(jì)入銷售費(fèi)用,只要合理就行,這個(gè)沒有對(duì)錯(cuò)