借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
小規(guī)模季度銷(xiāo)售不超過(guò)30萬(wàn)是不用交稅的,那發(fā)票上這部分增值稅是不是要做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入交企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)做賬怎么處理,分錄怎么寫(xiě)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額不超30萬(wàn)不交增值稅,這部分增值稅計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入嗎?如果這樣的話(huà)是不是需要交企業(yè)所得稅了?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人每月有銷(xiāo)售業(yè)務(wù),借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 如果季度不含稅銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn),季度末增值稅應(yīng)該怎么做分錄?
老師你好,小規(guī)模納稅人,每月開(kāi)票的銷(xiāo)售額借銀行存款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),就不用交稅,會(huì)計(jì)分錄如何做,如果超過(guò)30萬(wàn)要交稅,會(huì)計(jì)分錄如何做,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售末超過(guò)30萬(wàn),不交增值稅,但每月計(jì)提的應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易征收)金額,是不是季度還要交5%的企業(yè)所得稅?分錄如何做
老師,我們是集團(tuán)公司,屬于國(guó)企,我們是二級(jí)單位,公司房產(chǎn)在集團(tuán)公司,房產(chǎn)稅集團(tuán)交,我們二級(jí)單位入賬,集團(tuán)交的完稅證明給我們我們做賬,我應(yīng)該怎么入賬
預(yù)收賬款分錄怎么寫(xiě),看看那個(gè)
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),出口非自產(chǎn)貨物,按照內(nèi)銷(xiāo)還是免稅處理呢
老師,殘保金如何填報(bào)?總工資(根據(jù)填報(bào)工資薪金的數(shù)據(jù)1只12月累計(jì))1681416.45元,總?cè)藬?shù)591人(1至12月累計(jì)人數(shù))。
老師,如果按照實(shí)際成本占總成本確認(rèn)履約進(jìn)度,比如合同價(jià)款1000萬(wàn),履約進(jìn)度60%,確認(rèn)收入600萬(wàn),已預(yù)收500萬(wàn),是不是,借:銀行存款500 貸:合同負(fù)債500 借:應(yīng)收賬款100 合同負(fù)債500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600
找apple老師,代扣代繳流程,非居民企業(yè)信息(扣繳義務(wù)人)采集 已經(jīng)完成了,非居民納稅人識(shí)別號(hào)不是 B26220491 這個(gè)嗎?
老師,如果6月份的工資有變動(dòng),2季度的財(cái)報(bào)表已經(jīng)提交了,是改報(bào)表還是7月份的賬調(diào)一下
老師你好,我們是供水行業(yè),增值稅稅率13%,單價(jià)是5元,連附加稅下來(lái)得多少?
老師,勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,工程費(fèi)發(fā)票是開(kāi)多少稅點(diǎn)
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)開(kāi)機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票,稅率是多少?
是做營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅是嗎
是的,需要交所得稅。