你好,具體的是什么業(yè)務(wù)?
老師,請教一個問題,我們給其它公司開了專票,票據(jù)有誤,現(xiàn)在對方公司已經(jīng)勾選報稅了,開具了紅字通知書,這個是在開票系統(tǒng)查嗎?還是寄紙質(zhì)版的通知書給我們
老師,請問一下,我有一個對方公司想要我們開一個紅字通知書給到他們,他們開個紅字發(fā)票給我們,然后再打錢給我們(打錢的金額部分是紅字通知書開出的金額),請問這樣合理嗎?要不要補充說明的?
#提問#老師,我們開的發(fā)票,客戶抵扣了,現(xiàn)在他要退貨,我讓他們辦紅字通知單,但是通知單的金額與原藍(lán)字發(fā)票有2分差異,這個有影響么?按理說應(yīng)該一模一樣才對
老師,問一下,我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)認(rèn)證了,如果這個票要退回來,對方開紅字信息表審核通過后,我們還沒有給他們開出負(fù)數(shù)發(fā)票,那這樣他們也算本月內(nèi)的進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?就是只是他申請紅字信息表,我們還沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票給他的情況下
老師,我想問下啊我們上個月抵扣了一張發(fā)票,這個月對方說開錯了,我們給開了紅字信息表過去,他們是不是要把開的紅字發(fā)票給我們寄過來啊
老師 幫我看一下 這個寫的會計分錄對不對 ,學(xué)完有點懵懵的. 老師教的都會 一到自己就不會寫了. 幫我看看 如果有錯誤幫我糾正一下. 謝謝老師
老師今天看了登記賬簿,什么科目登記幾欄中,誰登記在三欄,誰登記在多欄,不是很清楚
在電子稅務(wù)局申報增值稅時,在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動計算出來了?我提交的為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請問購車保險費計入哪個科目
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財務(wù)報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價外費么?
是銷售熱水器的業(yè)務(wù)
發(fā)銷售給你們熱水器,然后你們有退貨嗎?
具體是因為商場結(jié)算的時候,有退貨,本來應(yīng)該退到他們公司,但是現(xiàn)在退在我們這里了
發(fā)票當(dāng)時是開給你們嗎?
當(dāng)時藍(lán)字發(fā)票開給你,你才你們才可以這么做。
我們現(xiàn)在開紅字通知書出去,是相當(dāng)于我們有退貨嗎?這邊他們公司有開過進(jìn)項發(fā)票給我們的。但是我們也有開小額的進(jìn)賬發(fā)票給他們的。我們現(xiàn)在開具紅字通知書出去,要不要補充說明什么,有風(fēng)險嗎?
你好是的,不需要出的,對方開給你什么,他負(fù)數(shù)發(fā)票就得開什么。
我這邊是要開紅字通知書給他們喔?
你好是的,你要開紅字信息表他才給你開附屬發(fā)票。
那我這邊做賬怎么做?
借應(yīng)付賬款庫存商品貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
那這邊他們打錢給我們喔
借銀行存款貸應(yīng)付賬款不就可以了。