你好,超過(guò)后是全額繳納的。正常是3%的稅率,疫情期間是1%

您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人一個(gè)季度里超過(guò)30萬(wàn)營(yíng)業(yè)額,那這個(gè)季度的納增值稅按超出30萬(wàn)的部分來(lái)交還是按全部來(lái)交,當(dāng)前稅率是多少?
小規(guī)模納稅人季度申報(bào),免稅額度30萬(wàn),現(xiàn)在第四季度已經(jīng)開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn),納稅基數(shù)是按照30萬(wàn)多交稅,還是按照超出部分,也就是扣除30萬(wàn)后的余額交稅?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度銷售額超過(guò)30萬(wàn),是個(gè)怎樣交稅法,是超過(guò)30部分交,還是全額交呢
小規(guī)模納稅人季度銷售額超過(guò)30萬(wàn),那是全額減按1%征收增值稅,還是說(shuō)30萬(wàn)免稅,超過(guò)部分按1%征收?上海的
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)普票一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開(kāi)了35萬(wàn),是這35萬(wàn)全部繳納增值稅?還是就超過(guò)的5萬(wàn)繳納增值稅?
工商銀行下載的電子回單為什么是一個(gè)回單一個(gè)PDF,怎么樣可以作為一個(gè)文件,一個(gè)月回單
你好,老師,我們是個(gè)體戶,后面又成立為公司前期的庫(kù)存怎樣進(jìn)入公司里面?公司為2025年成立,直接錄期初數(shù)可以嗎?
老師我有筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出7萬(wàn)、是出口商品金額不能退稅的,轉(zhuǎn)出這個(gè)金額科目我是借:生產(chǎn)成本7萬(wàn),還是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出7萬(wàn)
公司往來(lái)亂的很,可能都是以前代付款導(dǎo)致的,現(xiàn)在問(wèn)業(yè)務(wù)員也問(wèn)不出什么來(lái),那這些賬怎么處理的好?
老師,您好,我公司采購(gòu)了農(nóng)戶自產(chǎn)的水果,貨值26萬(wàn),現(xiàn)在讓他給我們公司開(kāi)發(fā)票,他不愿意開(kāi)票,他說(shuō)因?yàn)榕露悇?wù)找他交個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)是不有什么政策文件是農(nóng)戶自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品銷售所得是免收增值稅和個(gè)稅
加工成本是指的什么意思?有公式嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,愛(ài)國(guó)擁軍促進(jìn)會(huì)會(huì)員費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師呀,合作社成員年底分紅3萬(wàn),按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬(wàn),整年算完不超過(guò)6萬(wàn)收入,那是不是第二年匯算清繳個(gè)稅能把交3萬(wàn)分紅的20%稅款退回來(lái)呢
同一區(qū)域,無(wú)錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵免稅怎么辦?


好的,謝謝您!
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老師,還有一個(gè)問(wèn)題,這個(gè)是每個(gè)季度30萬(wàn)額度來(lái)征稅,就算上個(gè)季度沒(méi)超30萬(wàn)都不平均到這個(gè)季度的對(duì)吧?
你好,是每個(gè)季度按三十萬(wàn)計(jì)算。
好的哦,謝謝
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝