是的,是的,可以抵扣,這個(gè)對(duì)應(yīng)不含稅也可以企業(yè)所得稅稅前扣除
還有一個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)一下,我們蘇州公司開(kāi)辦時(shí)期寬度費(fèi),辦公室租金,購(gòu)買(mǎi)辦公桌椅及辦公用品,購(gòu)買(mǎi)電腦 等發(fā)生的費(fèi)用對(duì)方開(kāi)的是我們另外一家上海公司的,可以將帳做到蘇州這家公司帳上嗎,可以做稅前扣除嗎?
我們公司是銷(xiāo)售辦公器材的,我們辦公室領(lǐng)用了公司的打印機(jī),電腦等辦公用品,辦公使用。那么我們自用的辦公用品還是可以抵扣增值稅,并且除去進(jìn)項(xiàng)稅的成本也可以做企業(yè)所得稅稅前抵扣嗎
公司這邊是個(gè)寫(xiě)字樓辦公,收我們停車(chē)費(fèi)開(kāi)的專(zhuān)票我們可以拿來(lái)做賬抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?還有公司用的水電費(fèi)開(kāi)的專(zhuān)票能用來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)我們是監(jiān)理咨詢(xún)公司,是一般納稅人,我們?nèi)〉玫霓k公用品和打印機(jī)專(zhuān)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
您好!我司是工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)企業(yè),辦公室購(gòu)買(mǎi)了一批酒作招待用,請(qǐng)問(wèn)這批酒的增值稅我們可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
老師,如果是公司沒(méi)有出差外地的業(yè)務(wù),但是開(kāi)票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)了手機(jī)送客戶(hù),這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問(wèn)下今年有說(shuō)股東無(wú)償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒(méi)有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來(lái)說(shuō)問(wèn)我,你想問(wèn)什么問(wèn)吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來(lái)我問(wèn)了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說(shuō)了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說(shuō)有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過(guò)?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開(kāi)具發(fā)票,讓我們把錢(qián)打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開(kāi)具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問(wèn),我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢(qián)過(guò)去和開(kāi)票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù) 收入-費(fèi)用=利潤(rùn),利潤(rùn)的錢(qián)可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
老師們,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,同控下甲購(gòu)買(mǎi)a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請(qǐng)問(wèn)幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計(jì)入什么科目
老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財(cái)務(wù)分錄用了,借其他應(yīng)收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財(cái)務(wù)做分錄,沖銷(xiāo)24年12月計(jì)提9-11月租金,借:管理、貸其他應(yīng)收款,借管理,貸其他應(yīng)收款。這樣做對(duì)嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款?還是其他應(yīng)付款,
哦哦,因?yàn)槲业玫綆讉€(gè)不同答案。我先問(wèn)一個(gè)會(huì)計(jì)朋友,說(shuō)自用不能抵增值稅,只能做費(fèi)用。網(wǎng)上也有說(shuō)自用當(dāng)做銷(xiāo)售處理,也有說(shuō)可以抵扣的,答案不統(tǒng)一,所以問(wèn)問(wèn)你。
你購(gòu)進(jìn)的那個(gè)不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在不得抵扣有用于免稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,福利,個(gè)人消費(fèi),非正常損失非正常損失,指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì),以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動(dòng)產(chǎn)被依法沒(méi)收、銷(xiāo)毀、拆除,購(gòu)進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)。
哦哦,好的,謝謝。主要我們做外賬那邊,說(shuō)領(lǐng)用的不需要處理,就直接抵扣增值稅,他們那邊不做領(lǐng)用處理這一步
這個(gè)是可以抵扣增值稅,也不需要視同銷(xiāo)售,直接做就可以,