在實際中很常見的問題,可以在報價的時候同時列出不含稅價和含稅價,表明稅率。通過比較不含稅價來確定合同價格。因為分包每個公司的情況不同。

老師,我們是總承包方,把勞務(wù)分包了,我們和甲方簽訂的是一般計稅,和分包方簽訂的簡易計稅,那分包方是不是要給我們按一般計稅來提供成本發(fā)票呢?
老師,我們是總承包方,和開發(fā)公司簽的合同是一般計稅,和分包勞務(wù)一方簽的是簡易計稅,我要按幾個點扣分包方的稅呢?我公司才不吃虧呢?
看是,我們是建筑公司,我們總承包,然后再分包出去,分包方給我們開發(fā)票時,備注欄是寫我們和分包方簽的勞務(wù)合同上的工程地點工程名稱,還是和分包方簽的承包合同上的呢?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)和輔材分包出去了,現(xiàn)在要撥工程款,我們要扣稅款,我們和開發(fā)公司簽的合同時一般計稅,和分包方簽的是簡易計稅,我們財務(wù)制度規(guī)定,這種情況下,要按照一般計稅來扣分包方的稅款,怎么扣稅老師
老師,我們是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)和輔材分包出去了,現(xiàn)在要撥工程款,我們要扣稅款,我們和開發(fā)公司簽的合同時一般計稅,和分包方簽的是簡易計稅,我們財務(wù)制度規(guī)定,這種情況下,要按照一般計稅來扣分包方的稅款,怎么扣稅老師
老師呀,合作社成員年底分紅3萬,按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬,整年算完不超過6萬收入,那是不是第二年匯算清繳個稅能把交3萬分紅的20%稅款退回來呢
同一區(qū)域,無錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒有足夠的進項抵免稅怎么辦?
公司變更地址,線上需要上傳哪些資料?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師,我們公司合同上約定讓分包方提供3%的專票,也沒約定別的。我們財務(wù)制度上寫的,如果總承包方和開發(fā)公司是一般計稅,那總承包方和分包方在計稅上也依據(jù)一般計稅來執(zhí)行,我們約定在一般計稅情況下,按稅負(fù)2%來扣增值稅。老師,那這樣怎么扣?
如果對方也答應(yīng)扣除稅差的話,相當(dāng)于開票金額和合同金額一致,在支付的時候扣除稅差。 舉個例子,比如對方開過來含稅(3%稅率)金額是100的發(fā)票,我們開給業(yè)主的發(fā)票是9%。拿我實際支付金額=【100/(1%2B9%)】*(1%2B3%),差額就是扣除的稅差。 這種扣除稅差,一定要事先和分包方達成一致,都同意采取這種方式才行,以免引起商務(wù)糾紛。
老師,我不太明白,假如這次要撥付給分包方100工程款,我要先把稅金扣下來,算法為:【100/(1+9%)】*2%,就是把稅負(fù)提前扣下來,然后用不含稅的工程款減去扣下得稅金,讓他們再提供成本票,這樣對嗎?老師您的算法,我沒看明白
提供成本票,是按照合同結(jié)算單來的,比如這次按照合同需要支付100萬的工程款,那就要讓對方開具100萬的發(fā)票,然后你們支付金額不到100萬,要扣稅。
老師,我就想知道我扣稅的公式對不對呢?
你這樣理解這個公式: 如果你和甲方、分包方你們都是一般納稅人,那么100的工程款,對應(yīng)的不含稅金額=100/(1%2B9%),這個可以理解吧。 然后稅額,是我們的進項稅,相當(dāng)于分包方給我開具多少稅率的發(fā)票,我就對應(yīng)給他支付多少稅額,就用上面的不含稅金額*稅率=稅額。