你好,你進(jìn)口的增值稅是多少?進(jìn)口繳款通知書上有嗎?可以抵扣的話賣出去就是9%
進(jìn)口牛肉,豬肉,加工、分割、包裝,銷售內(nèi)地市場(chǎng)或出口,這邊稅率要怎么算
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年11月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)進(jìn)ロ一批高檔香水精,海關(guān)審定的貨價(jià)210萬(wàn)元,運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸人地點(diǎn)起卸前的運(yùn)輸費(fèi)20萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)15萬(wàn)元;入境后發(fā)生包裝贊6萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元。(2)接受乙公司為委托加工一批高檔口紅,不含增值稅加工費(fèi)35萬(wàn)元,乙公司提供原材料成本84萬(wàn)元,該批口紅無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。(3)銷售高檔香水,取得不含增值稅價(jià)款678萬(wàn)元,另收取包裝費(fèi)5.56萬(wàn)元。已知:高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為30%,關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列問(wèn)題。1、甲公司進(jìn)口香水精各項(xiàng)支出中,應(yīng)計(jì)入關(guān)稅完稅價(jià)格的是那些?2、計(jì)算甲公司進(jìn)口香水精應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。3、計(jì)算甲公司受托加工口紅代收代繳消費(fèi)稅稅額4、計(jì)算甲公司銷售香水應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。
A公司為增信稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。本年5月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:①進(jìn)口一批高檔香水精;海關(guān)審定的貨價(jià)200萬(wàn)元,運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的包裝費(fèi)8萬(wàn)元:運(yùn)輸費(fèi)20萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)3萬(wàn)元。②接受B公司委托加工一批高檔口紅,取得不含增值稅加工費(fèi)20萬(wàn)元,B公司提供原材料成本70萬(wàn)元,該批高檔口紅無(wú)向類產(chǎn)品銷售價(jià)格。③銷售一批高檔香水,取得不含增信稅價(jià)款580萬(wàn)元,另收取包裝費(fèi)2.26萬(wàn)元。已知以上化妝品均為高檔化妝品。高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。要求根據(jù)上述資料,分別回答下列小題。(1)公司進(jìn)口高檔香水精的下列各項(xiàng)支出中,應(yīng)計(jì)入進(jìn)口貨物關(guān)稅完稅價(jià)格的有A.包裝費(fèi)8萬(wàn)元B.保險(xiǎn)費(fèi)3萬(wàn)元C運(yùn)輸費(fèi)20萬(wàn)元D貨價(jià)200萬(wàn)元②下列關(guān)于A公司進(jìn)四香水精應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額的計(jì)算中,正確的A.(200+20)x(1+10%)x15%=36.3B.(200+8+3)x(1+10%)x15%=34.82C.(200+8+20+3)x(1+10%)=(1-15%)x15%=44.84D.(8+20+3)x(1+10%)
2.某乳業(yè)公司是增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營(yíng)牛奶的生產(chǎn)、加工和銷售,下設(shè)一個(gè)飼養(yǎng)基地、一個(gè)乳品加工基地和多個(gè)銷售中心。飼養(yǎng)基地生產(chǎn)的原奶直接移送加工基地,通過(guò)加工生產(chǎn)出各種保鮮包裝的包括蘆薈、草莓等多種不同口味的牛奶,然后由各銷售中心分銷到千家萬(wàn)戶。公司實(shí)行統(tǒng)一核算。已知該企業(yè)年不含稅銷售額為800萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為40萬(wàn)元。 (1)該企業(yè)年應(yīng)納多少增值稅? (2)請(qǐng)你拿出該企業(yè)的節(jié)稅方案。 3.新力集團(tuán)是一家大中型企業(yè),以往年度每年盈利1000萬(wàn)元,2022年根據(jù)市場(chǎng)需求,在乙地準(zhǔn)備新設(shè)立A分支機(jī)構(gòu),從事生物制藥高科技項(xiàng)目投資,由于投資前兩年2022-2023年投入較大,估計(jì)每年虧損400萬(wàn)元,2024年可能扭虧為盈,以后年度盈利會(huì)逐年增加,2025年盈利可達(dá)300萬(wàn)元,2026年盈利可達(dá)500萬(wàn)元。新力集團(tuán)該如何進(jìn)行納稅籌劃?
假設(shè)Q公司一般納稅人主要生產(chǎn)包裝盒,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為10%;當(dāng)期出口銷售報(bào)關(guān)200萬(wàn)美元(匯率1:6.5人民幣)(包括一般貨物出口和進(jìn)料加工復(fù)出口,其中本期進(jìn)料加工出口貨物人民幣為500萬(wàn)元,進(jìn)料加工計(jì)劃分配率為75%)那當(dāng)期免抵退稅額怎么算
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款