您好,這個題目有些不嚴(yán)謹(jǐn)了,根據(jù)給出的答案來分析,是把W公司當(dāng)成小規(guī)模納稅人處理了,是按價稅合計金額563計入成本核算了。 考試的時候,是應(yīng)該不會出現(xiàn)這樣的情況,一般題目開頭就會提示是否為一般納稅人的。
你好老師,我怎么判斷入賬價值是否要加上增值稅呢?因為題目中也未給出此公司是否是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,不是說一般納稅人的話因為進(jìn)項稅額可以抵扣,所以就不入成本嘛?
老師,請問一下我公司是小規(guī)模納稅人,領(lǐng)導(dǎo)開了一張專票進(jìn)來,應(yīng)該全額入賬,不能把進(jìn)項稅額單獨列出來,但是我公司馬上要申請一般納稅人了,這張票是否還能在變更成一般納稅人后進(jìn)行抵扣? 12月申請一般納稅人,1月生效,那我1月初是按照小規(guī)模報10-12月份的增值稅還是按一般納稅人申報12月份增值稅
我公司在今年10月升為一般納稅人,但是之前19年9月開始就陸續(xù)有專票的進(jìn)項進(jìn)來,因為之前是小規(guī)模所以都是含稅進(jìn)入成本,但是認(rèn)證平臺上有顯示這些在升為一般納稅人之前的進(jìn)項,能否抵扣?如果抵扣該如何改賬入賬?
老師企業(yè)性質(zhì)現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,因為是老板買地蓋酒店,所以前期一直是支出,沒有收入,這種情況我們購買材料可以要專票嗎,因為我們也沒確定以后是變不變成一般納稅人,我是想如果以后變成一般納稅人的話前期要的增值稅專票能抵扣嗎
25.利達(dá)公司是增值稅一般納稅人,下一年度預(yù)計會實現(xiàn)不含增值稅銷售額620萬元,可以抵扣的年不含增值稅購進(jìn)額為 372 萬元。增值稅稅率為 13%,增值稅征收率為3%時,增值稅一般納稅人與小規(guī)模納稅人不含稅銷售額稅負(fù)無差別平衡點增值率為 18.75%。 問題: (1)計算本公司不含稅銷售額增值率,判斷其作為增值稅一般納稅人稅負(fù)輕,還是作為小規(guī)模納稅人稅負(fù)輕。 (2)計算該公司作為增值稅一般納稅人和作為小規(guī)模納稅人時的應(yīng)納增值稅稅額。 (3)分析該公司如果想成為小規(guī)模納稅人,可供選擇的可行性籌劃方案有哪些?
個體戶,對方打款到對公賬戶,想給工人發(fā)工資,能直接轉(zhuǎn)到老板私戶再發(fā)工資嗎?
小規(guī)模納稅人選簡易征收5%稅率可以開專票嗎
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理一職人數(shù)與概述不符原因
#提問#,老師,此題請給講解,謝謝! 甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。 A 140 B 84 C 160 D 72
老師,幫我看一下,謝謝
甲方要求總承包單位開一定比例13個點的材料發(fā)票,開一部分工程發(fā)票,這種可以
老師您好!我24年接前會計的賬,前會計從1月做的賬到3月,4月我做的,我在今年才發(fā)現(xiàn)有一筆占估成本票102w是23年占估的。那么我這24年匯算清繳時候沒有沖掉。到現(xiàn)在了。還掛賬上我怎么處理?
老師您好,我公司是小微企業(yè),這個月不補(bǔ)交了16年度的一筆附加稅。這會計分錄怎么做呀。還有滯納金的會計分錄
老師,我這邊有個皮棉運費的問題,運輸了什么的都是跟個人交涉的,起初也沒有談發(fā)票問題,打款就給他個人名字打款,后面要他開發(fā)票,他去代開用的貨運部信息部的名稱,這個怎么處理,是不是需要他出一個代收委托手續(xù)呢還是有別的辦法關(guān)聯(lián)
事業(yè)單位工程施工發(fā)生易地建設(shè)費,借:在建工程,轉(zhuǎn)固時如何處理?