您好,這個題目有些不嚴(yán)謹(jǐn)了,根據(jù)給出的答案來分析,是把W公司當(dāng)成小規(guī)模納稅人處理了,是按價稅合計金額563計入成本核算了。 考試的時候,是應(yīng)該不會出現(xiàn)這樣的情況,一般題目開頭就會提示是否為一般納稅人的。
你好老師,我怎么判斷入賬價值是否要加上增值稅呢?因為題目中也未給出此公司是否是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,不是說一般納稅人的話因為進項稅額可以抵扣,所以就不入成本嘛?
老師,請問一下我公司是小規(guī)模納稅人,領(lǐng)導(dǎo)開了一張專票進來,應(yīng)該全額入賬,不能把進項稅額單獨列出來,但是我公司馬上要申請一般納稅人了,這張票是否還能在變更成一般納稅人后進行抵扣? 12月申請一般納稅人,1月生效,那我1月初是按照小規(guī)模報10-12月份的增值稅還是按一般納稅人申報12月份增值稅
我公司在今年10月升為一般納稅人,但是之前19年9月開始就陸續(xù)有專票的進項進來,因為之前是小規(guī)模所以都是含稅進入成本,但是認(rèn)證平臺上有顯示這些在升為一般納稅人之前的進項,能否抵扣?如果抵扣該如何改賬入賬?
老師企業(yè)性質(zhì)現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,因為是老板買地蓋酒店,所以前期一直是支出,沒有收入,這種情況我們購買材料可以要專票嗎,因為我們也沒確定以后是變不變成一般納稅人,我是想如果以后變成一般納稅人的話前期要的增值稅專票能抵扣嗎
25.利達(dá)公司是增值稅一般納稅人,下一年度預(yù)計會實現(xiàn)不含增值稅銷售額620萬元,可以抵扣的年不含增值稅購進額為 372 萬元。增值稅稅率為 13%,增值稅征收率為3%時,增值稅一般納稅人與小規(guī)模納稅人不含稅銷售額稅負(fù)無差別平衡點增值率為 18.75%。 問題: (1)計算本公司不含稅銷售額增值率,判斷其作為增值稅一般納稅人稅負(fù)輕,還是作為小規(guī)模納稅人稅負(fù)輕。 (2)計算該公司作為增值稅一般納稅人和作為小規(guī)模納稅人時的應(yīng)納增值稅稅額。 (3)分析該公司如果想成為小規(guī)模納稅人,可供選擇的可行性籌劃方案有哪些?
老師好,之前多收了幾百元的貨款,對方不要了我們也沒有退回,怎么平賬啊
老師,我們現(xiàn)在有自己的品牌公司、供應(yīng)鏈公司、it技術(shù)公司和裝修公司,比如說加盟商那邊要打進70萬,我們該用什么公司去收款,這個款該如何分流?老板的意思是這個錢到底要怎么去收,加盟商的錢是不是可以直接進品牌公司然后分流到各個業(yè)務(wù)公司?
老師,小規(guī)模企業(yè)收取加盟費,稅率是按6%還是按1%算?
老師,我們是私立學(xué)校,學(xué)費是每年6月份收取一年的學(xué)費,每生8500元,因為當(dāng)月收學(xué)生太多,收了87個人,金額一共是739500,當(dāng)月6月份沒有開具發(fā)票,申報了未開票收入,但是9月份這87個人里面有1個人需要退費,9月份先開一張整數(shù)發(fā)票,再開一張退費的負(fù)數(shù)發(fā)票,那9月份申報增值稅,這個收入在增值稅報表里怎么填
趙老師,你好,請問個體工商戶申報目前除了需要做 增值稅 附加稅 經(jīng)營所得預(yù)繳 經(jīng)營所得匯算清繳 工商年報外還需要做別的嗎? 需要做綜合所得申報嗎
請問在計算殘保金時,去年成立的企業(yè),“上一年平均工資、人數(shù)”怎么界定呢?是按去年成立(比如5月1日)到去年12月31日,還是按去年成立到今年(2024年5月1日-2025年4月30)呢?
建筑公司買茶葉,發(fā)票開專票還是普票?
請問老師,我這月升的一般納稅人,這月升之前,開了小規(guī)模的普票了,這月開進來的進項專票,可以抵扣嗎
老師好:一個公司有入庫金額,跟退貨金額,這個會計分錄應(yīng)該怎么做?
個人給公司開勞務(wù)費發(fā)票,可以開多少,個人要交稅嗎?