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老師#提問,假如購方已付款,但是還么沒有收到專用發(fā)票,記賬的時候不能記入應交稅費,而是記入成本?還一個問題是,問呢坐一些賬務沖銷的分錄?

2020-08-21 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-21 13:49

同學你好, 1.還沒有開發(fā)票先不計入應交稅費,把收到的款先做預收賬款,等開發(fā)票的時候再記收入和應交稅費 2.沖銷分錄,老師沒有明白,你要問的是什么業(yè)務的沖銷分錄

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快賬用戶2920 追問 2020-08-21 13:51

老師,是這種的沖銷。我太不明白這種沖銷原理,有的都在借方或是貸方。而不是一借一貸。

老師,是這種的沖銷。我太不明白這種沖銷原理,有的都在借方或是貸方。而不是一借一貸。
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齊紅老師 解答 2020-08-21 13:59

沖銷分錄,一般都是按原來的分錄的方向做負數(shù),而不是做相反的方向,是為了讓明細賬里更清晰的反映合計數(shù),如你的圖片里是沖銷制造費用水費,假如水費明細上是10萬,如果做貸方?jīng)_銷這8.69萬,對整體結(jié)果是一樣的,但是在制造費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)前,看制造費用水費發(fā)生額(借方)就是10萬,實際應該是10-8.69萬,需要手動從借方合計里把這個8.69萬減掉,而如果做借方負數(shù),直接就可以看出合計是1.31萬(10萬—8.69萬)了,做借方負數(shù)和貸方結(jié)果是一樣的,只是為了看帳更方便,清晰

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快賬用戶2920 追問 2020-08-21 14:05

老師,真的很感謝你的詳細解讀。明白了

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齊紅老師 解答 2020-08-21 14:06

不客氣,幫到你就好,滿意記得好評哦

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同學你好, 1.還沒有開發(fā)票先不計入應交稅費,把收到的款先做預收賬款,等開發(fā)票的時候再記收入和應交稅費 2.沖銷分錄,老師沒有明白,你要問的是什么業(yè)務的沖銷分錄
2020-08-21
你好,你沒有這個銷項就計費用比較好
2020-03-24
你好!有發(fā)票嗎?發(fā)票來的什么內(nèi)容?一般是進管理費用,服務期是什么時候的
2021-01-16
同學好 預收款不是不含運費嗎,和物流公司結(jié)算時 借其他應收款 貸 銀行存款,從客戶收回運費時 借銀行存款 貸 其他應收款
2022-01-21
你好,職工墊付的時候記到其他應付款
2020-07-03
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