這個實務(wù)中可以,就是這個對應(yīng)成本和費用需要取得發(fā)票,目前看到還沒有啥, 真實交易話,這個實務(wù)中目前沒有人查這個
老師你好。我剛接手了一家公司,我看到這家公司做賬,購買材料就付款十幾萬現(xiàn)金,收款幾萬塊也是現(xiàn)金收款。據(jù)我所知現(xiàn)金使用有條例的,像這種這樣子大額這樣子付款,被查到,會怎么樣?要交罰款嗎?
老板給我2萬現(xiàn)金做備用金,我用了8000存到銀行付了房租,然后銀行卡收到了投資款,就取了20000還了老板20000.然后用手里的現(xiàn)金12000買了東西,用發(fā)票沖了,老板不同意這樣做,讓我把費用單子報銷出來再補到備用里??墒乾F(xiàn)金支付的單子只有12000,那8000我存銀行公對公支付房租了。就是我怎么做賬才把20000備用金恢復到原來那個數(shù)額,假如不存銀行支付的話,是可以報出2萬現(xiàn)金來的。這種情況怎么辦呀老師
老師,國家給我們公司撥了裝修款幾百萬??顚S茫盏娇钗沂沁@樣入賬的: 借:銀行存款 200萬 貸:長期應(yīng)付款—專項應(yīng)付款—裝修款200萬 現(xiàn)在公司零星的采購了些裝修用的材料已付款有專票,還預(yù)付了部分款給裝修公司,這兩種情況怎么做會計分錄?
老師你好,我是新接手一家公司的賬。這個公司只交房產(chǎn)稅和土地使用稅。上個會計剛開始做賬就按銀行收到3萬元作為實收資本。然后每月稅款從這3萬元里扣。但是實際沒有進賬3萬元,只是法人看賬戶錢不夠了,往里轉(zhuǎn)幾百元錢。導致賬上金額與銀行金額對不上。這種情況怎么辦呢?
老師,我才入職一家公司,這家公司現(xiàn)在要審計,審計要審到今年上半年。報表上的預(yù)付賬款金額過大。說是要清理一下預(yù)付賬款。但是目前為止,我手上只有2019-2022年6月30日的明細賬電子版。請問,我通過明細賬,怎么查詢每一家欠發(fā)票的情況?我感覺明細賬,預(yù)付賬款的項目過多,我這邊也不好查是哪些家,我們這邊提前付了款,但是還沒收到發(fā)票的。
老師,如果我實際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實繳后需要驗資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當時主要是進口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當月進的礦產(chǎn)品當月就做未開票收入,因為當沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時就對應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當時錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個人了,當時的會計把這個錢掛總經(jīng)理個人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個往來消掉,寫了個說明,老板,財務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會計做的分錄有點搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個人所得稅已繳費,但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報,不涉及到繳費,那請問在系統(tǒng)中就更正兩個月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
好的,謝謝老師。
好的我先回復別的學員了