你好 分別來(lái)記賬 不建議一起來(lái)做
老師,賬買賬薄明細(xì)賬,我可不可以把費(fèi)用、應(yīng)收、應(yīng)付記到一本賬里頭,如果業(yè)務(wù)量不太大的情況下
老師 我們現(xiàn)在可不可以補(bǔ)記 19年一筆 股東現(xiàn)金借給公司的分錄 因?yàn)橹笆谴碛涃~公司做的 把我們應(yīng)該借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 做成了借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后后面的費(fèi)用全是用現(xiàn)金銷的賬 實(shí)際這個(gè)錢是股東墊付的 是那幾筆賬她不清楚企業(yè)情況做錯(cuò)了 掛想到了現(xiàn)金 應(yīng)該是應(yīng)收賬款 發(fā)生的費(fèi)用錢實(shí)際是股東墊付的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,電商公司,企業(yè)支付寶里面的收支明細(xì),需要入賬到外賬里面嗎?比如一部分是刷單到企業(yè)支付的收入部分,我不做收入,做往來(lái)可以嗎?開(kāi)支出去的有發(fā)票的,是不是都應(yīng)該入外賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們花錢買了一家公司,但是他們有收不回來(lái)的應(yīng)收款也確認(rèn)了壞賬,這種情況下如果我們把公司買回來(lái)對(duì)于壞賬怎么處理啊?可以轉(zhuǎn)成公司的成本嗎?
暫估成本票到不了怎么解決呢?如何做賬。老師,我們公司資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)收款,預(yù)付賬款數(shù)額比較大,我申報(bào)的時(shí)候可不可以稍微改一下申報(bào),把貨幣資金多增加一些,應(yīng)收賬款也增加些,那樣其他應(yīng)收,其他應(yīng)付不就前了嗎?可以這么做嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤(rùn)50萬(wàn),轉(zhuǎn)股一次,交了個(gè)稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤(rùn)150萬(wàn),要扣掉之前交的50萬(wàn)的利潤(rùn)再算個(gè)稅嗎
您好6月份工資計(jì)提了,但是沒(méi)有發(fā)放,個(gè)稅申報(bào)了。這樣做對(duì)嗎?
你好老師,企業(yè)已經(jīng)三年沒(méi)有營(yíng)業(yè)了,稅務(wù)申報(bào)個(gè)人所得稅,法人申報(bào)是零,這樣可以嗎?
老師,固定資產(chǎn)科目,25年期初余額是325萬(wàn),25年7月的科目余額表為啥還是325萬(wàn)呀?我每個(gè)月都提折舊了呀???
老師,加油站購(gòu)買3000元的電線電纜應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目
你好,我就是想問(wèn)下成本結(jié)轉(zhuǎn),其他的步驟都會(huì),就是這塊不行,生產(chǎn)制造業(yè)公司,倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有領(lǐng)用單據(jù)入庫(kù)單啥的
年終獎(jiǎng)是否要在12月計(jì)提?若次年2月才知道去年的年終,怎么入帳?
老師,甲方房地產(chǎn)給我建筑公司以房抵債了,然后房子并不在賬上,現(xiàn)在老板要把房子抵給供應(yīng)商付貨款,供應(yīng)商還要求我們開(kāi)具賣房子的發(fā)票,主要也不在我們的賬上啊房子,怎么給他開(kāi)具,供應(yīng)商還說(shuō),假如我們開(kāi)具賣房子的發(fā)票,他們付款也不能直接付我們公戶,要經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理收款,讓項(xiàng)目經(jīng)理轉(zhuǎn)公司公戶,怎么處理呢,
請(qǐng)問(wèn):這道題監(jiān)事為啥不能?
企業(yè)將利潤(rùn)分配給自然人股東,企業(yè)方有代扣代繳個(gè)人所得稅義務(wù)嗎
哦,知道了老師。還有我工作的單位是個(gè)中醫(yī)門診部,那庫(kù)存藥品還需要單設(shè)置一本明細(xì)賬嗎
哦,知道了老師。還有我工作的單位是個(gè)中醫(yī)門診部,那庫(kù)存藥品還需要單設(shè)置一本明細(xì)賬嗎
你好 是的 庫(kù)存商品要有數(shù)量金額的賬本 是不一樣的