借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交增值稅
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報,怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師,我就想問這個銷售費(fèi)用該怎么確定
能給我一點(diǎn)實用性強(qiáng)的回答么
你這個對應(yīng)這個樣品不是有成本嗎,這個不是轉(zhuǎn)庫存商品下面嗎,這個就是這個庫存商品%2B庫存商品*13%
就按照成本來算這個銷售費(fèi)用就行?
不應(yīng)該是視同銷售?
這個是視同銷售做應(yīng)交增值稅,還有那個企業(yè)所得稅是匯算清繳填寫視同銷售表,不是賬上就做收入了
哦哦,那就是樣品發(fā)出時做這個會計分錄,不涉及到結(jié)轉(zhuǎn)成本了是吧?還有就是7月份發(fā)出了就要做這個視同銷售么?8月已經(jīng)報完稅了,沒報這個稅
可以等到8月賬務(wù)處理的時候再做么?留著這個七月的單子,到時候這個報稅要調(diào)到哪里啊?未開票收入里?
是的,那你這個還是單子改8月吧,比較好,你這個7月做,不申報,有延遲納稅風(fēng)險,稅局追究有罰款這個,
是在未開票收入中申報么
是的,是的,是的,是的