你好,根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,可以開立.相關(guān)規(guī)定如下: 第五條:存款人應(yīng)在注冊地或住所地開立銀行結(jié)算賬戶.符合本辦法規(guī)定可以在異地(跨省、市、縣)開立銀行結(jié)算賬戶的除外. 第十六條:存款人有下列情形之一的,可以在異地開立有關(guān)銀行結(jié)算賬戶. 1.營業(yè)執(zhí)照注冊地與經(jīng)營地不在同一行政區(qū)域(跨省、市、縣)需要開立基本存款賬戶的. 2.辦理異地借款和其他結(jié)算需要開立一般存款賬戶的. 3.存款人因附屬的非獨(dú)立核算單位或派出機(jī)構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務(wù)支出需要開立專用存款賬戶的. 4.異地臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)需要開立臨時(shí)存款賬戶的. 5.自然人根據(jù)需要在異地開立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的.
老師好。我們公司是2020年1月份才開始繳納社保的,之前的會(huì)計(jì)社保費(fèi)一直是上月工資扣本月社保。比如,我6月份發(fā)5月份的工資,她在5月份里就把6月份的社??哿?。那我到次年1月份發(fā)去年12月份的工資就要扣次年1月底的社保。這樣社保在一個(gè)年度里不是多了一個(gè)月嗎?可以這樣操作嗎?
老師,1我公司是哈爾濱的,開基本戶可以開在北京嗎,法人長年在北京,業(yè)務(wù)主要在哈爾濱?2老師,我公司本月8月份成立,九月份能把社保辦理完,社保是9月份的吧,那8月份的我可以補(bǔ)交嗎
老師,我們公司是去年年末注冊成立的,今年8月份開始有員工要交社保,中間一些原因,到10月份社保和稅務(wù)才開業(yè)登記的,已經(jīng)補(bǔ)了8、9月的社保,但是個(gè)稅這一塊是斷了兩個(gè)月要怎么申報(bào)???補(bǔ)公司在稅務(wù)開業(yè)前兩個(gè)月個(gè)稅會(huì)有影響嗎?
你好老師,我公司一職工,之前一直在北京交社保,今年4月份我公司開始給他交,已經(jīng)正常繳納了。 他現(xiàn)在是懷孕期間,可能還有三個(gè)月就要生產(chǎn)了,我想問一下,她這個(gè)是不是就不用操作什么了,生產(chǎn)的時(shí)候可以正常報(bào)銷嗎
老師,我們公司有個(gè)員工,之前678三個(gè)月工資都是私賬發(fā)放的,然后9月份開始交社保了,然后9月份把678三個(gè)月的社保也補(bǔ)繳了,那他678三個(gè)月的個(gè)稅要申報(bào)嗎,現(xiàn)在要怎么處理,麻煩說的具體一點(diǎn),12月份個(gè)稅也都申報(bào)了,那現(xiàn)在是7-12月都要更正申報(bào)嗎,還是說6-8月份工資可以累計(jì)加到12月份,具體說下老師
老師我們公司中標(biāo)了項(xiàng)目,我們工人去完成這個(gè)工作的路費(fèi)跟住宿應(yīng)該記入哪個(gè)科目
建筑業(yè)背靠背開票是什么意思?
老師,我是小規(guī)模納稅人,請問如果我有100元收入,我可以直接寫主營業(yè)務(wù)收入100元不,還是必須寫借銀行100貸主營收99.01 銷項(xiàng)稅0.99. 然后再做借銷項(xiàng)稅0.99,貸營業(yè)外收入0.99
老師好,我們有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目歸集的費(fèi)用我是資本化處理的,如果最后沒有申請軟著成功,可以嗎?
老師,我有一個(gè)問題,甲把賬面價(jià)值80萬的固定資產(chǎn)以120萬元的價(jià)格賣給了乙,為什么是用凈利潤減去這40萬。
麻煩老師,購入的原材料A 50噸,每噸100元,金額5000元,運(yùn)費(fèi)100元,裝卸費(fèi)50元,那么記賬憑證是不是應(yīng)該這樣,借,原材料A 5000元,原材料運(yùn)費(fèi)100元,裝卸費(fèi)50元,這樣的話材料成本在帳上是不是體現(xiàn)103選呢
老師我們承包了項(xiàng)目,工人去的路費(fèi)住宿這些用哪個(gè)科目
老師就是我用庫存商品做研發(fā)支出我應(yīng)該怎么寫分錄,一套完整的分錄?
發(fā)票入賬,是按實(shí)際報(bào)銷的金額入賬,還是按發(fā)票金額入賬?有些報(bào)銷支付的,知道具體金額按實(shí)際報(bào)銷的入賬?但是有些往來,發(fā)票和實(shí)際支付有時(shí)差,這種存在差異怎么處理?多了怎么做?少了怎么做?
請問老師分公司所得稅非獨(dú)立核算,賬面有未分配利潤,注銷的時(shí)候需要納稅嗎?
另一個(gè)公司賬上有臺(tái)汽車13年入賬的,已提完折舊,有殘值,現(xiàn)在要賣了,怎么處理呢
按固定資產(chǎn)清理處理,收入計(jì)入營業(yè)外收入
老師,涉及到交稅的事嗎
需要交增值稅的哦