你好!看看卡片上固定資產(chǎn)狀態(tài)時(shí)在用嗎?
老師我用的速達(dá)財(cái)務(wù)軟件,我最開始是5月建的賬,因?yàn)槭?月底招聘,6月下旬開張,所以固定資產(chǎn)入在了6月,當(dāng)7月計(jì)提時(shí),有的計(jì)提了,有的沒計(jì)提,是為什么呢是,國定資產(chǎn),入賬日期一些入在了6.9號(hào),一些入在了6.11號(hào)
老師您好!公司8月份購買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當(dāng)我點(diǎn)“計(jì)提折舊”時(shí)跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思???是我固定資產(chǎn)信息錄入有問題還是要到下個(gè)月系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊后才會(huì)有顯示?還有這個(gè)折舊計(jì)提以后是系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨(dú)在總帳里面錄入計(jì)提折舊的分錄呢?
老師,請(qǐng)問我們?cè)?入入庫一個(gè)固定資產(chǎn)開始按10年計(jì)提折舊,現(xiàn)在根據(jù)公司要求變更為5年,之這個(gè)賬要怎么調(diào)整,比如上個(gè)月就計(jì)提少了,本期是第二月計(jì)提折舊,是不是要把上個(gè)月少提的重新補(bǔ)提啊
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項(xiàng),發(fā)票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進(jìn)固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進(jìn)去固定資產(chǎn)的話,折舊應(yīng)該從12月份計(jì)提還是從2023年1月開始份計(jì)提?因?yàn)槲艺J(rèn)為既然付款和發(fā)票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應(yīng)該在12月份開始計(jì)提折舊。只是因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì),在12月份沒有做相應(yīng)的賬吧?
請(qǐng)問老師,圖片固定資產(chǎn),單位賬面是按照綠色列的原值入帳的,這些固定資產(chǎn)是從其他店調(diào)撥進(jìn)來的,但是啟用日期有的是2019年,因?yàn)?019年當(dāng)時(shí)的店關(guān)門了,所以大部分當(dāng)時(shí)只計(jì)提了一個(gè)月的折舊。請(qǐng)問我單位2022年怎么計(jì)提折舊。
工行發(fā)的收益人備案是什么
2024年的進(jìn)料加工手冊(cè),2025年出口了一部分,還有結(jié)存,那2026年的時(shí)候需要做進(jìn)料加工手冊(cè)核銷嗎
母公司的注冊(cè)地址可以和子公司的一樣麼?
老師您好,預(yù)付給供應(yīng)商的預(yù)付貨款,可以不走預(yù)付賬款科目,走應(yīng)付賬款科目,可以吧?
客戶問什么是完稅證明來的
老師,工資是次月發(fā),其他應(yīng)收款個(gè)人社保,個(gè)人公積金期末貸方有余額對(duì)嗎?次月發(fā)工資再?zèng)_減
我司沒有對(duì)公打給A公司,我司對(duì)公轉(zhuǎn)給了我司總經(jīng)理200萬,我司總經(jīng)理私對(duì)私打給了A公司總經(jīng)理!我們財(cái)務(wù)沒法做賬!請(qǐng)問寫個(gè)代收協(xié)議可以嗎?我司總經(jīng)理代我司付款給A公司,A公司總經(jīng)理代A公司收款!
老師這個(gè)科目兩邊都是借,是不是錯(cuò)了?
老師 我們?nèi)ヒ院筚J款,100萬,可貸款直接銀行受托支付到我們采購的上游,也就是款沒到我們公戶上。 這分錄怎么寫
請(qǐng)問老師,我公司代B公司向A公司收款,再從我公司付到B公司,請(qǐng)問分錄要怎么寫?
使用狀況顯示使用中
你好!按規(guī)定是應(yīng)該計(jì)提的,可以找軟件客服看看后臺(tái)計(jì)算公式是否正確