可以,這個(gè)只有簡易計(jì)稅和免稅不能抵扣沒有說差額納稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

老師:請教一下問題:汽車購進(jìn)增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅在旅游公司實(shí)行差額征稅條件下能否全額抵扣呢?
老師,我想問下,一般納稅人企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),是直接在增值稅綜合平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)證抵扣,那像我們平常取得的過路過橋費(fèi)發(fā)票、差旅費(fèi)發(fā)票、汽車加油費(fèi)發(fā)票(這些全都是增值稅專用發(fā)票),這些怎么抵扣呢?
老師你好,想問下我單位非二手車公司之前購買了一臺(tái)汽車,已抵扣進(jìn)項(xiàng)。作為固定資產(chǎn)了?,F(xiàn)在將汽車出售了。已經(jīng)給購買方機(jī)動(dòng)車二手車統(tǒng)一發(fā)票了。還需要給對方開具增值稅專用發(fā)票,對方才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是嗎?我們在家自行就能開具13%專票嗎?
勞務(wù)派遣公司一般納稅人,有開6個(gè)點(diǎn)的增值稅專票,有開5個(gè)點(diǎn)的差額稅票,請問其收到的下游公司提供的增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,麻煩問一下,我們是旅游公司,是一般納稅人,開發(fā)票如果開差額的話,是不是不能再用進(jìn)項(xiàng)抵扣了?
購進(jìn)貨物已收到專票,但未付款,怎么做賬
建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅,產(chǎn)生的個(gè)稅一般是咋處理的,農(nóng)民工如果不愿意出這個(gè)錢怎么辦,那先上申報(bào)在發(fā)放這樣可以么,干過建筑勞務(wù)公司的老師回答,謝謝
我們公司是運(yùn)營公司,能幫門店代收貨款嗎?扣除各項(xiàng)費(fèi)用之后才返還給門店,能這樣操作嗎?
增值稅發(fā)票多開了,稅交了,之后沖紅,稅可以退嗎?
建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅,產(chǎn)生的個(gè)稅一般是咋處理的
農(nóng)機(jī)銷售正常是免稅的,那二手農(nóng)機(jī)免稅嗎?
甲公司廣告牌及食堂用品移交給乙公司,甲公司會(huì)計(jì)列了一個(gè)清單跟食堂負(fù)責(zé)人講的,以實(shí)際盤點(diǎn)為準(zhǔn),一般固定資產(chǎn)不得少對吧,如低值易耗品,鍋,盤子,鏟子,還有計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本的拉級袋等,以實(shí)際盤點(diǎn)為準(zhǔn),對吧老師,但經(jīng)辦人沒有盤點(diǎn),全不以列表的數(shù)為準(zhǔn)的,這個(gè)可以嗎?
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬,個(gè)人所得稅申報(bào)是由分公司申報(bào)還是可以合并在總公司申報(bào)?
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬

