正規(guī)做賬是記在貸方 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出 但有些軟件或手工做賬時(shí),為了核算取數(shù)方便與期末結(jié)轉(zhuǎn)、利潤表與科目匯總核對一致,可以采用同向記賬方法或者發(fā)生時(shí)按正規(guī)做賬,再進(jìn)行科目內(nèi)部調(diào)整。 借:銀行存款 (藍(lán)字) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出款(紅字) 這個(gè)是軟件記賬的一個(gè)通用方式,兩種方法都對,只是一般都會采取借方負(fù)數(shù)的方式。

為什么銀行結(jié)息,是:借銀行存款,0.96,借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息,-0.96,而不是:借銀行存款0.96貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息0.96?
收到銀行存款的活期利息是借:銀行存款 100 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 100還是借:銀行存款 100 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -100
我想問一下,接受銀行通知,短期借款利息為1500,已用銀行存款支付,為什么不能是借:應(yīng)付利息,貸:銀行存款。而是借:財(cái)物費(fèi)用,貸銀行存款。
收到的利息, 借:銀行存款,500 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用﹣利息費(fèi)用500 沖銷借:銀行存款-500貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-500 更正為借銀行存款500 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-500 然后又沖銷上一筆銀行存款-500,貸利息費(fèi)用-500 更正為,借銀行存款,貸營業(yè)外收入,今年怎么調(diào)整
銀行結(jié)息收到,借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用借方嗎
老師,申請數(shù)電發(fā)票,是在發(fā)票使用-發(fā)票用票需求申請 對吧?不是選擇發(fā)票領(lǐng)用對吧
發(fā)放貸款是借銀行存款一卡號,貸短期借款,那我轉(zhuǎn)到同行另一個(gè)卡,分錄是不是借銀行存款一卡號,貸銀行存款卡號2
汽車公司。幫客戶買的汽車用品配件怎么入賬?分錄怎么做
老師你好,我們是山東淄博的,如果想按三倍社保基數(shù)繳納保險(xiǎn),然后個(gè)稅繳納最少的話,應(yīng)該年收入做到多少呢?他現(xiàn)在每月的繳費(fèi)基數(shù)是22076,專項(xiàng)扣除是子女教育 2個(gè)孩子
老師,我問下,我們申報(bào)稅種沒有契稅,為啥稅務(wù)局通知讓我們補(bǔ)交契稅,
老師你好,我們公司是制造業(yè),報(bào)廢了一批200萬的產(chǎn)成品,與報(bào)廢廠簽訂了合同,取得收入2萬多,發(fā)票已開,款項(xiàng)已收回,這種情況下我計(jì)入哪個(gè)科目?進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出
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老師,請問公司沒有現(xiàn)金出入,沒記過現(xiàn)金日記賬,S局讓提供現(xiàn)金日記賬,該怎么補(bǔ)
老師,發(fā)工資可以打到社??▎?/p>
老師主表出現(xiàn)黃嘆號,應(yīng)該怎么填寫

