同學(xué)你好,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤里去 借:其他應(yīng)付款—某某 貸:利潤分配—未分配利潤
老師,請問公司想要注銷,但是其他應(yīng)付款和實(shí)收資本有余額,公司賬上已經(jīng)沒錢了,其他應(yīng)付款也無力償還,其他應(yīng)付款是股東,股東同意不用還款,請問賬務(wù)上要怎么處理
老師 我想問下公司要注銷,但是賬上掛著其他應(yīng)付款是法人的,實(shí)收資本還未交期,這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么處理呢
#提問#企業(yè)要注銷了,應(yīng)付賬款余額比較大,其他應(yīng)付款-股東的也有余額,還沒有實(shí)繳,賬面上利潤是虧損狀態(tài),這個(gè)在財(cái)務(wù)上要怎么處理,才合理。
公司要銷戶了,還欠股東的錢但是公司賬戶上已經(jīng)不夠還,股東也不用還,這種情況該怎么把其他應(yīng)付款的賬務(wù)給做平?
香港公司的應(yīng)付賬款有100萬 和其他應(yīng)付款 股東100萬 公司沒有錢 還 也還不了了 公司近期要注銷掉 要怎么處理這筆錢?
老師,這3個(gè)產(chǎn)品的銷量比例,咋算的
銀行支付了3500元水電費(fèi),采購運(yùn)費(fèi)500元.送貨運(yùn)費(fèi)1800元.購入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費(fèi)用計(jì)提,稅費(fèi)的情況下,各個(gè)分錄是怎么的?
老師,這3個(gè)產(chǎn)品的銷量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時(shí)做了調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,請問一下之前暫估的那筆會計(jì)分錄需要怎么做賬務(wù)處理?
老師好!去年的社保今年基數(shù)調(diào)整補(bǔ)交了40多塊錢,但其中個(gè)人部分無法收回,因員工突發(fā)疾病去世了,那個(gè)人部分可以計(jì)入什么科目
公司有張總李總合伙經(jīng)營,持股比例各49和51公司欠銀行2000萬借款。張總要把49的股權(quán)全部轉(zhuǎn)給李總,轉(zhuǎn)讓中欠的債務(wù)如何處理
樸老師在嗎?有問題追問
當(dāng)月處置的固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,那處置的時(shí)候累計(jì)折舊是當(dāng)月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢會計(jì)分錄怎么做
報(bào)關(guān)單出口日期是456月,現(xiàn)在是7月6號,我可以在7月15號之前開456月關(guān)單對應(yīng)的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號之前申報(bào)出口退稅嗎?感謝老師回復(fù),謝謝
那實(shí)收資本需要處理嗎
不用處理了,因?yàn)橐矝]有錢給股東退,最終就剩下一個(gè)實(shí)收資本和利潤分配—未分配利潤,都在所有者權(quán)益里。
好的,謝謝老師
不客氣,滿意記得好評哦