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我公司有一個(gè)300元的應(yīng)退稅額,現(xiàn)在有專管員給的兩個(gè)方案:一,查賬,退稅???二,電子或者代理稅務(wù)局更正申報(bào)表;但是退稅很麻煩,所以老師,更正申報(bào)表改哪里好?怎么改便于我下年度抵了這個(gè)稅?

2020-08-19 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-19 16:14

您好,是企業(yè)所得稅嗎?

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快賬用戶3137 追問 2020-08-19 16:20

是的,老師

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-19 16:25

這個(gè)建議更正申報(bào)調(diào)增應(yīng)納稅所得額,按照300元退稅按25%算的話應(yīng)該是1200元,調(diào)整后企業(yè)所得稅應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為0就可以了。 這個(gè)做了調(diào)整之后以后年度抵不了的,不會(huì)退稅的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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