你好 做內(nèi)賬的話 轉(zhuǎn)給老板的金額 為什么是55000 。 不是應該是貨物63240-7275.39后的金額轉(zhuǎn)嗎 那差額你們是怎么做
我們老板有兩個公司,一個公司沒錢了,我現(xiàn)在可以把另外一個公司的錢轉(zhuǎn)到老板私戶,做賬借款,然后再從老板私戶轉(zhuǎn)到這個沒錢的賬戶嗎,就寫往來款,做賬銀存,貸其他應付款
幫老板另一個公司開了63240的發(fā)票,其中稅額是7275.39,收到了這63240的貨款,然后轉(zhuǎn)給老板個人55000,這個賬應該怎么做?做內(nèi)賬
老師,你好 我們老板有兩個公司, 對方公司貸了一筆款,打到一個個人款上 然后那個個人又打到我們公司賬戶, 我們公司又轉(zhuǎn)到老板的另一個公司,這個賬怎么做
公司與個人有一筆業(yè)務,實際應該個人開發(fā)票給公司,然后公司幫個人開了發(fā)票繳納了稅款,稅款應從該人的貨款中扣除,這筆業(yè)務該怎么做賬
做公司內(nèi)賬,銀行收到一筆款,到時這次款不是收入,只是老板認識的公司,轉(zhuǎn)入來,然后,通過另外一個賬號轉(zhuǎn)回給客戶,怎么做賬好點
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
老板說轉(zhuǎn)給他55000就行了,剩下的算公司的,所以不知道應該怎么做賬了,多出來的算營業(yè)外收入嗎
那這個分錄應該怎么做,麻煩老師能寫一下嗎
你好 是的 比如你們內(nèi)賬的話 多的錢算公司的 借銀行存款63240貸其他應付款63240 借其他應付款管理費用-稅費貸銀行存款 營業(yè)外收入