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老師,請(qǐng)問(wèn)一下我原來(lái)代理記賬公司做的賬,現(xiàn)在公司自己買(mǎi)車(chē)位軟件入期初余額,國(guó)稅有留底稅10000元,我這個(gè)要入在什么科目?

2020-08-18 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-18 15:37

前面做帳您就接著前面的帳,按照期末余額表錄入期初就可以,不用單獨(dú)做這一筆業(yè)務(wù)錄入期初,后面發(fā)生業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)在做分錄

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快賬用戶5598 追問(wèn) 2020-08-18 15:40

我是不知道,這個(gè)留底稅額應(yīng)該入增值稅留底稅額借貸?還是入增值稅-已交稅金?

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快賬用戶5598 追問(wèn) 2020-08-18 15:43

之前代理記賬公司賬沒(méi)有給我,系統(tǒng)也不一樣,只是告訴我國(guó)稅系統(tǒng)還有10000元稅留底,以后可以用。

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齊紅老師 解答 2020-08-18 15:54

應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值 科目 余額在借方說(shuō)明該余額要下月留抵

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快賬用戶5598 追問(wèn) 2020-08-18 15:59

老師,下個(gè)月用這個(gè)稅去抵扣時(shí)怎么做?謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-18 16:03

抵扣時(shí),銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)留抵,如果需要繳納增值稅分錄,就是借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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快賬用戶5598 追問(wèn) 2020-08-18 16:25

老師,第一張是代理記賬公司給了我這個(gè)余額表,我入系統(tǒng)時(shí)是這樣入的,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我是不是錯(cuò)了?

老師,第一張是代理記賬公司給了我這個(gè)余額表,我入系統(tǒng)時(shí)是這樣入的,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我是不是錯(cuò)了?
老師,第一張是代理記賬公司給了我這個(gè)余額表,我入系統(tǒng)時(shí)是這樣入的,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我是不是錯(cuò)了?
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齊紅老師 解答 2020-08-18 16:27

當(dāng)月交當(dāng)月的稅才會(huì)用已交稅金這個(gè)科目,具體查一下明細(xì)賬,看看什么情況

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快賬用戶5598 追問(wèn) 2020-08-18 16:30

老師代理記賬公司是2月底交給我的,我3月1號(hào)接手,國(guó)稅是有這么多留底稅在,我入時(shí)就這樣入進(jìn)去了,現(xiàn)在想想我這個(gè)月實(shí)際也用這個(gè)稅去抵扣時(shí)不知道要怎么做憑證了,老師怎么做可以教教我。謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-18 16:35

抵扣時(shí),銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)留抵,實(shí)際抵扣時(shí)就是這樣計(jì)算的 如果需要繳納增值稅分錄,就是借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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快賬用戶5598 追問(wèn) 2020-08-18 16:40

老師,我這個(gè)有銷(xiāo)項(xiàng)5000元,其他沒(méi)有,就是想用原來(lái)留底這里10000元來(lái)低,不需要再交稅。這樣我要怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-08-18 16:42

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 把銷(xiāo)項(xiàng)稅額這個(gè)科目結(jié)平就可以了,不交稅不用做分錄

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