前面做帳您就接著前面的帳,按照期末余額表錄入期初就可以,不用單獨(dú)做這一筆業(yè)務(wù)錄入期初,后面發(fā)生業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)在做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)我原來(lái)代理記賬公司做賬,1月份工資表代理記賬公司已做,我們財(cái)務(wù)軟件不一樣的,對(duì)方應(yīng)該期初余額其他應(yīng)付款/個(gè)人承擔(dān)貸方應(yīng)該要有余額452.60,可她沒(méi)給我,醫(yī)療保險(xiǎn)3月份扣的,現(xiàn)在出現(xiàn)借方有余額452.60,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我要怎么調(diào)整?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我原來(lái)代理記賬公司做的賬,現(xiàn)在公司自己買(mǎi)車(chē)位軟件入期初余額,國(guó)稅有留底稅10000元,我這個(gè)要入在什么科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人的公司之前給代賬公司做賬的,現(xiàn)在要把賬弄回來(lái)自己做的話,需要交接哪些地方,之前代賬公司錄入的科目設(shè)置需要拷貝過(guò)來(lái)嗎?(往來(lái)特別多)科目初始余額是最后一個(gè)月的月末月來(lái)錄入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司之前的賬是代賬公司做的,現(xiàn)在想自己做,應(yīng)該怎么做這個(gè)賬???期初建賬就按照去年年末的科目余額表建嗎?還有什么其他需要注意的嗎
公司原來(lái)外賬是代理記賬公司做的,明年1月準(zhǔn)備拿回來(lái)自己做。那我需要把截止今年年底的科目余額表輸?shù)截?cái)務(wù)軟件里就可以往下做了么?還是說(shuō)去年年初的科目余額表輸?shù)截?cái)務(wù)軟件里并且去年12個(gè)月的賬全部錄入一遍?
SWIFT代碼:INGBNL2A對(duì)應(yīng)的銀行是哪一個(gè)
老師請(qǐng)人給自己的茶園采摘茶葉記人哪里,我采摘后直接銷(xiāo)售茶青,請(qǐng)人是按茶葉多少錢(qián)一斤來(lái)付錢(qián)
往來(lái)科目設(shè)置了二級(jí)科目就不用設(shè)輔助核算了是吧
老師,接一家企業(yè)的賬要看什么
老師:律所會(huì)計(jì)需要注意哪些重點(diǎn)?
老師好,因?yàn)閾Q了新系統(tǒng),固定資產(chǎn)從上個(gè)季度開(kāi)始忘了錄入了,一直沒(méi)有計(jì)提怎么辦,剛發(fā)現(xiàn)
向“沒(méi)有生產(chǎn)能力”的國(guó)內(nèi)貿(mào)易型公司采購(gòu)鋼絲用來(lái)出口,因?yàn)殇摻z退稅率是0,會(huì)視同內(nèi)銷(xiāo)處理,開(kāi)票13個(gè)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選,和這樣的供應(yīng)商合作,這樣操作是合規(guī)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的吧?
老師,我特別糾結(jié)考完中級(jí)有必要考稅務(wù)師 注會(huì)嗎
從這一刻開(kāi)始采集個(gè)稅人員申報(bào)個(gè)稅,這樣對(duì)接手財(cái)務(wù)的人有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
前提是之前財(cái)務(wù)一直未申報(bào)個(gè)稅,但是員工一直在上班,現(xiàn)在才去采集個(gè)稅信息?我從之前財(cái)務(wù)未給員工申報(bào)個(gè)稅的日期開(kāi)始,還是從我接手的前月填寫(xiě)采集個(gè)稅信息雇員的日期,是哪種情況
我是不知道,這個(gè)留底稅額應(yīng)該入增值稅留底稅額借貸?還是入增值稅-已交稅金?
之前代理記賬公司賬沒(méi)有給我,系統(tǒng)也不一樣,只是告訴我國(guó)稅系統(tǒng)還有10000元稅留底,以后可以用。
應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值 科目 余額在借方說(shuō)明該余額要下月留抵
老師,下個(gè)月用這個(gè)稅去抵扣時(shí)怎么做?謝謝
抵扣時(shí),銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)留抵,如果需要繳納增值稅分錄,就是借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
老師,第一張是代理記賬公司給了我這個(gè)余額表,我入系統(tǒng)時(shí)是這樣入的,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我是不是錯(cuò)了?
當(dāng)月交當(dāng)月的稅才會(huì)用已交稅金這個(gè)科目,具體查一下明細(xì)賬,看看什么情況
老師代理記賬公司是2月底交給我的,我3月1號(hào)接手,國(guó)稅是有這么多留底稅在,我入時(shí)就這樣入進(jìn)去了,現(xiàn)在想想我這個(gè)月實(shí)際也用這個(gè)稅去抵扣時(shí)不知道要怎么做憑證了,老師怎么做可以教教我。謝謝
抵扣時(shí),銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)留抵,實(shí)際抵扣時(shí)就是這樣計(jì)算的 如果需要繳納增值稅分錄,就是借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
老師,我這個(gè)有銷(xiāo)項(xiàng)5000元,其他沒(méi)有,就是想用原來(lái)留底這里10000元來(lái)低,不需要再交稅。這樣我要怎么做?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 把銷(xiāo)項(xiàng)稅額這個(gè)科目結(jié)平就可以了,不交稅不用做分錄